Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
Zmluva č. 14/2025/GymvjmDs Zmluva o spracúvaní osobných údajov v oblasti poskytovania stravovacích služieb Gymnázium Ármina Vámbéryho s vyučovacím jazykom maďarským, Námestie Sv. Štefana 1190/4, 929 01 Dunajská Streda 1 00160130 Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 0,00 € 06.11.2025 06.11.2025 07.11.2025 Ing. Mgr. Aneta Valkai riaditeľ školy Zmluva
Dodatok č. 6 (Zmluva č. 17/2024/GymvjmDs) Zmluva o združenej dodávke elektriny Gymnázium Ármina Vámbéryho s vyučovacím jazykom maďarským, Námestie Sv. Štefana 1190/4, 929 01 Dunajská Streda 1 00160130 Encare 2,19 € 06.11.2025 31.12.2026 13.11.2025 Ing. Mgr. Aneta Valkai riaditeľ školy Zmluva
DFB0163/25 Faktúra za výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 Osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 60,27 € 06.11.2025 22.11.2025 Faktúra
0022/25 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 Bareti, s. r. o. 55671705 396,00 € 04.11.2025 05.11.2025 Objednávka
0020/25 Objednávame u Vás služby pre projekt ERASMUS+ Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 Shall We Go Srl 12756480963 17 236,00 € 29.10.2025 30.10.2025 Objednávka
0021/25 Objednávame u Vás cestovné poistenie pre program ERASMUS+ Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu 54228573 227,22 € 29.10.2025 30.10.2025 Objednávka
0016/25 Objednávame u Vás tlačiarenské práce: Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 Ladislav Kiss 32301383 920,92 € 29.10.2025 30.10.2025 Objednávka
0017/25 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 SCONTO Nábytok s. r. o. 44731159 1 144,56 € 29.10.2025 30.10.2025 Objednávka
0018/25 Objednávame u Vás interiérové vybavenie - relaxačná zóna - participatívny rozpočet: Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 Kokiska s.r.o. 02509016 577,22 € 29.10.2025 30.10.2025 Objednávka
0019/25 Objednávame u Vás interiérové vybavenie - relaxačná zóna - participatívny rozpočet SŠ Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 KONDELA s.r.o. 36409154 265,00 € 29.10.2025 30.10.2025 Objednávka
DFB0162/25 Faktúra za interiérové vybavenie Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 KONDELA s.r.o. 36409154 265,00 € 29.10.2025 07.11.2025 Faktúra
DFB0161/25 Faktúra za interiérové vybavenie Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 Kokiska s.r.o. 02509016 577,22 € 28.10.2025 07.11.2025 Faktúra
DFB0159/25 Faktúra za testovanie pohybových schopností žiakov SŠ Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 DATT, s. r. o. 52546268 2 054,10 € 28.10.2025 07.11.2025 Faktúra
DFB0160/25 Faktúra za interiérové vybavenie Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 SCONTO Nábytok s. r. o. 44731159 1 144,56 € 28.10.2025 07.11.2025 Faktúra
Dodatok č. 5 (Zmluva č. 8/2025/GymvjmDs) zmluva o zabezpečení stravovania Gymnázium Ármina Vámbéryho s vyučovacím jazykom maďarským, Námestie Sv. Štefana 1190/4, 929 01 Dunajská Streda 1 00160130 Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 3,00 € 27.10.2025 28.10.2025 Ing. Mgr. Aneta Valkai riaditeľ školy Zmluva
DFB0158/25 Faktúra za služby pre projekt č. 2025-1-SK01-KA122-SCH-000315600 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 Shall We Go Srl 12756480963 17 236,00 € 24.10.2025 06.11.2025 Faktúra
DFB0157/25 Faktúra za obedy žiakov Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 393,30 € 15.10.2025 06.11.2025 Faktúra
DFB0154/25 Faktúra za internet Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 SWAN, a.s. 35680202 10,21 € 14.10.2025 05.11.2025 Faktúra
DFB0155/25 Faktúra za telekomunikačné služby Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 38,46 € 14.10.2025 05.11.2025 Faktúra
DFB0156/25 Faktúra za telekomunikačné služby Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 29,73 € 14.10.2025 05.11.2025 Faktúra