Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
Zmluva č. 10/2025/GymvjmDs výdajná školská jedáleň Gymnázium Ármina Vámbéryho s vyučovacím jazykom maďarským, Námestie Sv. Štefana 1190/4, 929 01 Dunajská Streda 1 00160130 Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 755,00 € 01.09.2025 01.09.2025 03.09.2025 Ing. Mgr. Aneta Valkai riaditeľ školy Zmluva
Zmluva č. 8/2025/GymvjmDs zmluva o zabezpečení stravovania Gymnázium Ármina Vámbéryho s vyučovacím jazykom maďarským, Námestie Sv. Štefana 1190/4, 929 01 Dunajská Streda 1 00160130 Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 3,00 € 28.08.2025 01.09.2025 Ing. Mgr. Aneta Valkai riaditeľ školy Zmluva
Zmluva č. 9/2025/GymvjmDs zmluva o zabezpečení stravovania- žiaci Gymnázium Ármina Vámbéryho s vyučovacím jazykom maďarským, Námestie Sv. Štefana 1190/4, 929 01 Dunajská Streda 1 00160130 Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 2,70 € 28.08.2025 28.08.2025 30.06.2026 01.09.2025 Ing. Mgr. Aneta Valkai riaditeľ školy Zmluva
DFB0125/25 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 SANET 17055270 150,00 € 20.08.2025 29.08.2025 Faktúra
0008/25 Objednávame u Vás kontrolu a opravu hasiacich prístrojov v hodnote 1301,46 EUR Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 PYROKOM 18048455 1 301,46 € 19.08.2025 26.08.2025 Objednávka
DFB0119/25 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 Ladislav Kiss 32301383 1 962,40 € 13.08.2025 29.08.2025 Faktúra
DFB0120/25 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 Ladislav Kiss 32301383 1 669,20 € 13.08.2025 29.08.2025 Faktúra
DFB0121/25 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 Ladislav Kiss 32301383 366,84 € 13.08.2025 29.08.2025 Faktúra
DFB0124/25 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 SWAN, a.s. 35680202 10,21 € 13.08.2025 29.08.2025 Faktúra
DFB0122/25 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 38,07 € 13.08.2025 29.08.2025 Faktúra
DFB0123/25 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 29,73 € 13.08.2025 29.08.2025 Faktúra
0006/25 Objednávame u Vás utierky ZZ a toaletné papiere v hodnote 1669,20€ Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 Ladislav Kiss 32301383 0,00 € 12.08.2025 13.08.2025 Objednávka
0007/25 Objednávame u Vás dezinfekčné a čistiace potreby v hodnote 366,84 € Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 Ladislav Kiss 32301383 0,00 € 12.08.2025 13.08.2025 Objednávka
0005/25 Objednávame u Vás kancelárske potreby v hodnote 1962,40€ Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 Ladislav Kiss 32301383 0,00 € 11.08.2025 13.08.2025 Objednávka
DFB0112/25 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 encare, s.r.o. 52302555 -209,23 € 11.08.2025 21.08.2025 Faktúra
DFB0113/25 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 encare, s.r.o. 52302555 778,07 € 11.08.2025 21.08.2025 Faktúra
DFB0114/25 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 POSTEL DS, s.r.o. 36238023 13,96 € 11.08.2025 22.08.2025 Faktúra
DFB0115/25 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 POSTEL DS, s.r.o. 36238023 13,96 € 11.08.2025 22.08.2025 Faktúra
DFB0117/25 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 MEZOLIFT, s.r.o. 36225835 147,60 € 11.08.2025 22.08.2025 Faktúra
DFB0116/25 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 Gustáv Cafik 44036965 98,40 € 11.08.2025 22.08.2025 Faktúra