| 0020/25 | Objednávame u Vás služby pre projekt ERASMUS+ | Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda | 00160130 | Shall We Go Srl | 12756480963 |  | 17 236,00 € | 29.10.2025 |  |  | 30.10.2025 |  |  | Objednávka | 
    | 0021/25 | Objednávame u Vás cestovné poistenie pre program ERASMUS+ | Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda | 00160130 | Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu | 54228573 |  | 227,22 € | 29.10.2025 |  |  | 30.10.2025 |  |  | Objednávka | 
    | 0016/25 | Objednávame u Vás tlačiarenské práce: | Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda | 00160130 | Ladislav Kiss | 32301383 |  | 920,92 € | 29.10.2025 |  |  | 30.10.2025 |  |  | Objednávka | 
    | 0017/25 |  | Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda | 00160130 | SCONTO Nábytok s. r. o. | 44731159 |  | 1 144,56 € | 29.10.2025 |  |  | 30.10.2025 |  |  | Objednávka | 
    | 0018/25 | Objednávame u Vás interiérové vybavenie -  relaxačná zóna - participatívny rozpočet: | Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda | 00160130 | Kokiska s.r.o. | 02509016 |  | 577,22 € | 29.10.2025 |  |  | 30.10.2025 |  |  | Objednávka | 
    | 0019/25 | Objednávame u Vás interiérové vybavenie - relaxačná zóna - participatívny rozpočet SŠ | Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda | 00160130 | KONDELA s.r.o. | 36409154 |  | 265,00 € | 29.10.2025 |  |  | 30.10.2025 |  |  | Objednávka | 
    | Dodatok č. 5 (Zmluva č. 8/2025/GymvjmDs) | zmluva o zabezpečení stravovania | Gymnázium Ármina Vámbéryho s vyučovacím jazykom maďarským, Námestie Sv. Štefana 1190/4, 929 01  Dunajská Streda 1 | 00160130 | Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda | 53638549 |  | 3,00 € | 27.10.2025 |  |  | 28.10.2025 | Ing. Mgr. Aneta Valkai | riaditeľ školy | Zmluva | 
    | Zmluva č. 13/2025/GymvjmDs | zmluva o používaní plavárne | Gymnázium Ármina Vámbéryho s vyučovacím jazykom maďarským, Námestie Sv. Štefana 1190/4, 929 01  Dunajská Streda 1 | 00160130 | Stredná odborná škola rozvoja vidieka s VJM a Stredná športová škola s VJM, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda | 53638522 |  | 0,00 € | 10.10.2025 | 10.10.2025 | 30.06.2026 | 13.10.2025 | Ing. Mgr. Aneta Valkai | riaditeľ školy | Zmluva | 
    | DFB0151/25 | Faktúra za elektrinu | Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda | 00160130 | encare, s.r.o. | 52302555 |  | 101,82 € | 10.10.2025 |  |  | 30.10.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0152/25 | Faktúra za elektrinu | Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda | 00160130 | encare, s.r.o. | 52302555 |  | 817,38 € | 10.10.2025 |  |  | 30.10.2025 |  |  | Faktúra | 
    | 0015/25 | Objednávame u Vás používanie plaveckého bazéna v plavárni s príslušenstvom | Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda | 00160130 | Stredná odborná škola rozvoja vidieka s VJM - Vidékfejlesztési Szakközépiskola a Stredná športová škola s VJM - Középfokú Sportiskola, Nám. sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda - Dunaszerdahely | 53638522 |  | 0,00 € | 09.10.2025 |  |  | 14.10.2025 |  |  | Objednávka | 
    | DFB0150/25 | Vyúčtovanie za dodávku a odber tepla | Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda | 00160130 | MAGNA TEPLO a.s. | 46189289 |  | -2 355,78 € | 09.10.2025 |  |  | 25.10.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0147/25 | Faktúra za mesačný poplatok za službu bezpečnostná SIM | Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda | 00160130 | JABLOTRON SLOVAKIA, s.r.o. | 31645976 |  | 14,98 € | 07.10.2025 |  |  | 24.10.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0148/25 | Faktúra za servisnú službu | Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda | 00160130 | POSTEL DS, s.r.o. | 36238023 |  | 13,96 € | 07.10.2025 |  |  | 24.10.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0149/25 | Faktúra za BOZP | Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda | 00160130 | Gustáv Cafik | 44036965 |  | 98,40 € | 07.10.2025 |  |  | 24.10.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0145/25 | Faktúra za výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov | Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda | 00160130 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 |  | 60,27 € | 07.10.2025 |  |  | 24.10.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0146/25 | Faktúra za činnosť technika požiarnej ochrany | Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda | 00160130 | Csaba Bíró - FIRE PROTECTION | 40852911 |  | 70,00 € | 07.10.2025 |  |  | 24.10.2025 |  |  | Faktúra | 
    | 0014/25 | Objednávame u Vás služby mon itorovania a vyhodnotenie výsledkov merania a štatistickýxh reportov v zmysle Projektu testovania pohybových schopností žiakov stredných škôl | Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda | 00160130 | DATT, s. r. o. | 52546268 |  | 2 054,10 € | 06.10.2025 |  |  | 07.10.2025 |  |  | Objednávka | 
    | DFB0144/25 | Faktúra za materiál | Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda | 00160130 | AGROPOTREBY | 31434797 |  | 280,20 € | 06.10.2025 |  |  | 14.10.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFS0003/25 | Faktúra za permanentky na divadelnú sezónu | Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda | 00160130 | Mestské kultúrne stredisko Benedeka Csaplára - Csaplár Benedek Városi Művelődési Központ | 00036561 |  | 160,00 € | 02.10.2025 |  |  | 11.10.2025 |  |  | Faktúra |