| Zmluva č. 5/2026/GymvjmDs |
výkon činnosti stavebného dozoru na stavbe "Oprava havarijného stavu vodovodného potrubia v budove Gymnázia Ármina Vámbéryho v Dunajskej Strede" |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s vyučovacím jazykom maďarským, Námestie Sv. Štefana 1190/4, 929 01 Dunajská Streda 1 |
00160130 |
RTL Invest Slovakia s.r.o. |
|
|
2 214,00 € |
06.03.2026 |
|
24.03.2026 |
06.03.2026 |
Ing. Mgr. Aneta Valkai |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 4/2026/GymvjmDs |
Oprava havarijného stavu vodovodného potrubia v budove Gymnázia Ármina Vámbéryho v Dunajskej Strede |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s vyučovacím jazykom maďarským, Námestie Sv. Štefana 1190/4, 929 01 Dunajská Streda 1 |
00160130 |
PROSTAV RH s.r.o. |
|
|
81 433,63 € |
02.03.2026 |
|
31.03.2026 |
03.03.2026 |
Ing. Mgr. Aneta Valkai |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 0003/26 |
Objednávame u vypracovanie Správy registratúry |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Mgr. Adrián Lančarič, PhD. - SPRÁVA REGISTRATÚRY |
55789862 |
|
350,00 € |
19.02.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0028/26 |
Faktúra za služby počítačovej siete SANET |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
13.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 1 (Zmluva č. 4/2025/GymvjmDs) |
zmluva o dodávke plynu |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s vyučovacím jazykom maďarským - Vámbéry Ármin Gimnázium, Nám. sv. Štefana 1190/4, Dunajská Streda, Námestie Sv. Štefana 1190/4, 929 01 Dunajská Streda 1 |
00160130 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
0,00 € |
11.02.2026 |
|
31.12.2026 |
11.02.2026 |
Ing. Mgr. Aneta Valkai |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB0027/26 |
Faktúra za opravu prepojenia medzi dátovými rozvádzačmi |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
LV Solutions, s.r.o. |
36682756 |
|
71,34 € |
11.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/26 |
Faktúra za opravu, servis a údržbu výťahu |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
MEZOLIFT, s.r.o. |
36225835 |
|
147,60 € |
10.02.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/26 |
Faktúra za činnosť technika požiarnej ochrany |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Csaba Bíró - FIRE PROTECTION |
40852911 |
|
70,00 € |
10.02.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/26 |
Faktúra za služby spojené s LVVK |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
LN Trade pod Sitnom, s. r. o. |
53128966 |
|
7 200,00 € |
10.02.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/26 |
Vyúčtovanie za dodávku a odber tepla |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 003,17 € |
10.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/26 |
Faktúra za elektrinu |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
881,84 € |
09.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0002/26 |
Objednávame u Vás opravu - porucha internetovej siete |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
LV Solutions, s.r.o. |
36682756 |
|
71,34 € |
06.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFS0001/26 |
Faktúra za príspevok na stravovanie zamestnancov zo sociálneho fondu |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
|
270,00 € |
06.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/26 |
Faktúra za príspevok zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
|
999,00 € |
06.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/26 |
Faktúra za obedy žiakov |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
|
407,10 € |
06.02.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/26 |
Faktúra za internet |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
10,21 € |
04.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0017/26 |
Faktúra za telekomunikačné služby |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
29,72 € |
04.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/26 |
Faktúra za telekomunikačné služby |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
30,48 € |
04.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0016/26 |
Faktúra za odber zemného plynu |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
9,00 € |
03.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0012/26 |
Faktúra za výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
60,27 € |
02.02.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |