Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0110/25 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 TORBIA, s.r.o. 36343129 1 001,56 € 06.08.2025 09.08.2025 Faktúra
DFB0109/25 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 Západoslovenská vodarenská spoločnosť, a.s. 36550949 2 665,62 € 05.08.2025 08.08.2025 Faktúra
DFB0108/25 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 ŠEVT a.s. 31331131 260,12 € 05.08.2025 08.08.2025 Faktúra
DFB0107/25 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 Osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 60,27 € 05.08.2025 08.08.2025 Faktúra
DFB0106/25 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 Csaba Bíró - FIRE PROTECTION 40852911 70,00 € 05.08.2025 08.08.2025 Faktúra
Zmluva č. 7/2025/GymvjmDs školský bufet Gymnázium Ármina Vámbéryho s vyučovacím jazykom maďarským, Námestie Sv. Štefana 1190/4, 929 01 Dunajská Streda 1 00160130 Ivicze Eva 2 150,00 € 04.08.2025 30.06.2026 05.08.2025 Ing. Mgr. Aneta Valkai riaditeľ školy Zmluva
DFS0002/25 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 B PARK s.r.o. 36256382 992,00 € 14.07.2025 07.08.2025 Faktúra
DFB0105/25 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 SWAN, a.s. 35680202 10,21 € 11.07.2025 26.07.2025 Faktúra
DFB0103/25 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 29,73 € 11.07.2025 26.07.2025 Faktúra
DFB0104/25 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 40,21 € 11.07.2025 26.07.2025 Faktúra
DFB0100/25 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 encare, s.r.o. 52302555 778,07 € 10.07.2025 26.07.2025 Faktúra
DFB0101/25 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 encare, s.r.o. 52302555 64,28 € 10.07.2025 26.07.2025 Faktúra
DFB0102/25 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 INTA s.r.o. 34129863 49,20 € 10.07.2025 26.07.2025 Faktúra
DFB0095/25 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 -2 472,92 € 09.07.2025 26.07.2025 Faktúra
DFB0097/25 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 JABLOTRON SLOVAKIA, s.r.o. 31645976 13,67 € 09.07.2025 26.07.2025 Faktúra
DFB0096/25 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium 00160130 966,00 € 09.07.2025 26.07.2025 Faktúra
DFB0098/25 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 Gustáv Cafik 44036965 98,40 € 09.07.2025 26.07.2025 Faktúra
DFB0099/25 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 9,00 € 09.07.2025 26.07.2025 Faktúra
DFB0094/25 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 Csaba Bíró - FIRE PROTECTION 40852911 70,00 € 04.07.2025 26.07.2025 Faktúra
DFB0093/25 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 Osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 60,27 € 04.07.2025 26.07.2025 Faktúra