Faktúra č. DFO0109/19

Obstarávateľ
  • Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
  • IČO: 00655546
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFO0109/19
  • Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostriedky-elektro pre PSS
  • Dátum doručenia: 12.12.2019
  • Celková hodnota: 362,90 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 87/2019
  • Dátum zverejnenia: 11.01.2020
  • Poznámka:
Tlačiť