Faktúra č. DFO0108/19

Obstarávateľ
  • Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
  • IČO: 00655546
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFO0108/19
  • Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostriedky-drogéria pre PSS 5.a 7.odd.
  • Dátum doručenia: 06.12.2019
  • Celková hodnota: 820,50 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 93/2019
  • Dátum zverejnenia: 07.01.2020
  • Poznámka:
Tlačiť