Faktúra č. DFO0093/19

Obstarávateľ
  • Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
  • IČO: 00655546
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFO0093/19
  • Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostriedky-oblečenie pre PSS
  • Dátum doručenia: 05.11.2019
  • Celková hodnota: 400,59 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 76/2019
  • Dátum zverejnenia: 03.12.2019
  • Poznámka:
Tlačiť