Faktúra č. DFO0091/19

Obstarávateľ
  • Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
  • IČO: 00655546
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFO0091/19
  • Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostriedky-doplatky za lieky 16.10-31.10.2019
  • Dátum doručenia: 04.11.2019
  • Celková hodnota: 1 187,70 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 03.12.2019
  • Poznámka:
Tlačiť