Faktúra č. DFO0088/19

Obstarávateľ
  • Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
  • IČO: 00655546
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFO0088/19
  • Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostriedky-papierenský tovar pre PSS
  • Dátum doručenia: 22.10.2019
  • Celková hodnota: 323,31 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 73/2019
  • Dátum zverejnenia: 22.11.2019
  • Poznámka:
Tlačiť