Faktúra č. DFO0085/19

Obstarávateľ
  • Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
  • IČO: 00655546
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFO0085/19
  • Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostriedky-lieky 1.10.-15.10.2019
  • Dátum doručenia: 18.10.2019
  • Celková hodnota: 834,56 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 18.11.2019
  • Poznámka:
Tlačiť