Faktúra č. DFO0083/19

Obstarávateľ
  • Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
  • IČO: 00655546
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFO0083/19
  • Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostriedky-pedikúra PSS za 10/2019- 57x
  • Dátum doručenia: 08.10.2019
  • Celková hodnota: 473,10 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 71/2019
  • Dátum zverejnenia: 06.11.2019
  • Poznámka:
Tlačiť