Faktúra č. DFO0070/19

Obstarávateľ
  • Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
  • IČO: 00655546
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFO0070/19
  • Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostriedky-káva,čaj na 9/2019
  • Dátum doručenia: 03.09.2019
  • Celková hodnota: 218,84 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 57/2019
  • Dátum zverejnenia: 03.10.2019
  • Poznámka:
Tlačiť