Faktúra č. DFO0052/23

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Rohov
  • IČO: 00655546
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFO0052/23
  • Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostriedky - prepravná služby pre PSS 6/2023
  • Dátum doručenia: 10.07.2023
  • Celková hodnota: 140,00 €
  • Identifikácia objednávky: 40/2023
  • Dátum zverejnenia: 19.07.2023
  • Poznámka:
Tlačiť