Faktúra č. DFO0042/19

Obstarávateľ
  • Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
  • IČO: 00655546
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFO0042/19
  • Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostriedky-strihanie PSS za 5/2019
  • Dátum doručenia: 20.05.2019
  • Celková hodnota: 484,80 €
  • Identifikácia objednávky: 35/2019
  • Dátum zverejnenia: 18.06.2019
  • Poznámka:
Tlačiť