Faktúra č. DFO0041/23

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Rohov
  • IČO: 00655546
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFO0041/23
  • Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostriedky - doplatky za lieky 1.6.-15.6.2023
  • Dátum doručenia: 19.06.2023
  • Celková hodnota: 1 670,67 €
  • Dátum zverejnenia: 01.07.2023
  • Poznámka:
Tlačiť