Faktúra č. DFO0035/23

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Rohov
  • IČO: 00655546
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFO0035/23
  • Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostriedky - doplatky za lieky 15.5.-31.5.2023
  • Dátum doručenia: 01.06.2023
  • Celková hodnota: 195,84 €
  • Dátum zverejnenia: 16.06.2023
  • Poznámka:
Tlačiť