Faktúra č. DFO0018/20

Obstarávateľ
  • Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
  • IČO: 00655546
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFO0018/20
  • Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostriedky, drogéria 1,3,9.odd.
  • Dátum doručenia: 13.03.2020
  • Celková hodnota: 1 461,12 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 14/2020
  • Dátum zverejnenia: 14.04.2020
  • Poznámka:
Tlačiť