Faktúra č. DFO0013/22

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Rohov
  • IČO: 00655546
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFO0013/22
  • Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostriedky-prepravná služba za 2/2022
  • Dátum doručenia: 03.03.2022
  • Celková hodnota: 93,70 €
  • Identifikácia objednávky: 10/2022
  • Dátum zverejnenia: 11.03.2022
  • Poznámka:
Tlačiť