Faktúra č. DFO0003/22

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Rohov
  • IČO: 00655546
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFO0003/22
  • Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostriedky-doplatky za lieky 23.12.2021-14.1.2022
  • Dátum doručenia: 17.01.2022
  • Celková hodnota: 861,13 €
  • Dátum zverejnenia: 28.01.2022
  • Poznámka:
Tlačiť