Faktúra č. DFK0003/19

Obstarávateľ
  • Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
  • IČO: 00655546
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFK0003/19
  • Popis fakturovaného plnenia: inžinierska činnosť k územnému knaniu na stavbu "ČOV re DSS Rohov"
  • Dátum doručenia: 13.12.2019
  • Celková hodnota: 2 280,00 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 25.01.2020
  • Poznámka:
Tlačiť