Faktúra č. DFB0458/19

Obstarávateľ
  • Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
  • IČO: 00655546
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0458/19
  • Popis fakturovaného plnenia: sušiak, ,zámok čajítko , dosky PE vrecia, košíky, nožnice hrnčeky podložky do kup, minutky, lyžičky škrabky, nože, vykrajovačky, sitko metličky koše na bilizeň, misky UH, vianočné ozdoby
  • Dátum doručenia: 13.12.2019
  • Celková hodnota: 364,09 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 15.01.2020
  • Poznámka:
Tlačiť