Faktúra č. DFB0417/23

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Rohov
  • IČO: 00655546
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0417/23
  • Popis fakturovaného plnenia: metla, farby kefy
  • Dátum doručenia: 30.11.2023
  • Celková hodnota: 67,58 €
  • Dátum zverejnenia: 13.12.2023
  • Poznámka:
Tlačiť