Faktúra č. DFB0283/19

Obstarávateľ
  • Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
  • IČO: 00655546
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0283/19
  • Popis fakturovaného plnenia: lieky
  • Dátum doručenia: 21.08.2019
  • Celková hodnota: 14,92 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 04.10.2019
  • Poznámka:
Tlačiť