Faktúra č. DFB0245/19

Obstarávateľ
  • Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
  • IČO: 00655546
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0245/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Potraviny
  • Dátum doručenia: 22.07.2019
  • Celková hodnota: 936,14 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 10.09.2019
  • Poznámka:
Tlačiť