Faktúra č. DFB0225/19

Obstarávateľ
  • Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
  • IČO: 00655546
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0225/19
  • Popis fakturovaného plnenia: elektrická energia 06/2019
  • Dátum doručenia: 30.06.2019
  • Celková hodnota: 1 441,37 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: Z201849243_Z
  • Dátum zverejnenia: 15.08.2019
  • Poznámka:
Tlačiť