Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0057/26 lieky Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 lekáreň MELISSA,s.r.o 36271934 21,74 € 23.02.2026 03.03.2026 Faktúra
DFO0018/26 vlastné prostriedky - doobjednanie kávy pre 3 oddelenia Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Demifood spol. s r.o. 36324124 176,23 € 19.02.2026 26.02.2026 Faktúra
DFB0054/26 Seminár "Konsolidovaná účtovaná závierka" Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 EDOS-PEM s.r.o. 36287229 119,00 € 13.02.2026 20.02.2026 Faktúra
DFO0017/26 vlastné prostriedky - nákup kávy pre PSS na 3 mesiace Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Demifood spol. s r.o. 36324124 1 505,26 € 12.02.2026 19.02.2026 Faktúra
DFB0049/26 el. energia Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. 44553412 1 422,93 € 11.02.2026 20.02.2026 Faktúra
DFO0014/26 vlastné prostriedky - rehabilitačné práce pre PSS na mesiac 01/2026 Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 BADAS-FYZIO s. r. o. 56009917 495,00 € 10.02.2026 14.02.2026 Faktúra
DFO0015/26 vlastné prostriedky - nákup drogérie pre 4 odd. Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Emil Krajčík, s.r.o 36246204 156,28 € 10.02.2026 14.02.2026 Faktúra
DFO0016/26 vlastné prostriedky - nákup drogérie pre 5 odd. Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Emil Krajčík, s.r.o 36246204 39,95 € 10.02.2026 14.02.2026 Faktúra
DFB0047/26 obedy zamestnancov Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 GASEMA, s. r. o. 43842216 196,00 € 10.02.2026 20.02.2026 Faktúra
DFO0011/26 vlastné prostriedky - nákup drogérie pre 6 odd. Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Emil Krajčík, s.r.o 36246204 235,19 € 09.02.2026 14.02.2026 Faktúra
DFO0010/26 vlastné prostriedky - nákup drogérie pre 3 odd. Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Emil Krajčík, s.r.o 36246204 401,26 € 09.02.2026 14.02.2026 Faktúra
DFO0012/26 vlastné prostriedky - nákup drogérie pre 10 odd. Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Emil Krajčík, s.r.o 36246204 296,05 € 09.02.2026 14.02.2026 Faktúra
DFO0013/26 vlastné prostriedky - doplatky na lieky 17.1.-31.1.2026 Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 lekáreň MELISSA,s.r.o 36271934 361,87 € 09.02.2026 14.02.2026 Faktúra
DFB0046/26 lieky Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 lekáreň MELISSA,s.r.o 36271934 34,51 € 09.02.2026 17.02.2026 Faktúra
DFB0045/26 prevádzka ČOV Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 PURECO s. r. o. 44373228 922,50 € 06.02.2026 17.02.2026 Faktúra
DFB0043/26 telekomunikačné služby Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 22,00 € 06.02.2026 17.02.2026 Faktúra
DFB0044/26 bezlepkové potraviny Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 lekáreň MELISSA,s.r.o 36271934 24,92 € 06.02.2026 17.02.2026 Faktúra
DFB0042/26 dezinsekcia Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Karol Bauml-Chemiko 35495545 172,20 € 05.02.2026 20.02.2026 Faktúra
DFB0040/26 telekomunikačné služby Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Slovak Telekom, a.s. 35763469 98,78 € 04.02.2026 17.02.2026 Faktúra
DFB0038/26 telekomunikačné služby Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Slovak Telekom, a.s. 35763469 40,92 € 04.02.2026 17.02.2026 Faktúra
DFB0039/26 telekomunikačné služby Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Slovak Telekom, a.s. 35763469 29,72 € 04.02.2026 17.02.2026 Faktúra
DFB0037/26 mäso a mäsové výrobky Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 SVAMAN spol. s r.o. 31103511 1 004,93 € 04.02.2026 03.03.2026 Faktúra
DFB0041/26 vajcia a mrazené potraviny Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 313,84 € 04.02.2026 03.03.2026 Faktúra
DFO0009/26 vlastné prostriedky - nákup drogérie pre 8 odd. Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Emil Krajčík, s.r.o 36246204 153,49 € 03.02.2026 12.02.2026 Faktúra
DFO0008/26 vlastné prostriedky - nákup drogérie pre 9 odd. Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Emil Krajčík, s.r.o 36246204 365,38 € 03.02.2026 12.02.2026 Faktúra
DFB0036/26 zmluvný odber BRO Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 EKOHEAT s.r.o. 46023909 175,90 € 03.02.2026 17.02.2026 Faktúra
DFB0033/26 ovocie, zelenina Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Rastislav Brúder - BRUDER A TEAM - nástupca Iveta Brúderová 33815836 950,13 € 03.02.2026 20.02.2026 Faktúra
DFB0032/26 mlieko a mliečne výrobky Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Demifood spol. s r.o. 36324124 519,80 € 03.02.2026 03.03.2026 Faktúra
DFB0034/26 potraviny Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Demifood spol. s r.o. 36324124 581,33 € 03.02.2026 03.03.2026 Faktúra
DFB0035/26 chlieb a pekárenské výrobky Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Senické a skalické pekárne, a.s. 31416306 496,67 € 03.02.2026 03.03.2026 Faktúra