Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0488/24 výmena dožitých technických zariadení - kotolňa kaštiel Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Šimlinger, spol. s.r.o. 31417141 95 394,42 € 09.12.2024 12.12.2024 Faktúra
DFB0487/24 kybernetická bezpečnosť Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 36,00 € 07.12.2024 12.12.2024 Faktúra
DFB0486/24 Ochrana osobných údajov Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 60,00 € 07.12.2024 12.12.2024 Faktúra
DFB0485/24 predplatné Zdravie Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Slovenská pošta, a.s. 36631124 38,28 € 06.12.2024 12.12.2024 Faktúra
DFB0483/24 telekomunikačné služby Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 19,00 € 05.12.2024 12.12.2024 Faktúra
DFB0479/24 predplatné Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503 128,00 € 03.12.2024 10.12.2024 Faktúra
DFB0472/24 obedy zamestnanci Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 GASEMA, s. r. o. 43842216 294,00 € 03.12.2024 12.12.2024 Faktúra
DFB0468/24 lieky Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 lekáreň MELISSA,s.r.o 36271934 37,27 € 02.12.2024 10.12.2024 Faktúra
DFO0117/24 vlastné prostiedky - doplatky za lieky 15.11. -30.11.2024 Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 lekáreň MELISSA,s.r.o 36271934 678,03 € 02.12.2024 11.12.2024 Faktúra
DFB0482/24 ohrievač vzduchu Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 M-MAS, s.r.o. 47179350 213,95 € 02.12.2024 12.12.2024 Faktúra
DFB0458/24 elektrina Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 1 311,53 € 01.12.2024 06.12.2024 Faktúra
DFB0467/24 telekomunikačné služby Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Slovak Telekom, a.s. 35763469 29,00 € 01.12.2024 12.12.2024 Faktúra
DFB0466/24 telekomunikačné služby Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Slovak Telekom, a.s. 35763469 103,64 € 01.12.2024 12.12.2024 Faktúra
DFB0465/24 telekomunikačné služby Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Slovak Telekom, a.s. 35763469 21,00 € 01.12.2024 12.12.2024 Faktúra
DFB0462/24 potraviny Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Demifood spol. s r.o. 36324124 900,31 € 30.11.2024 10.12.2024 Faktúra
DFB0476/24 elektrina - vyúčtovanie Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 1 085,28 € 30.11.2024 12.12.2024 Faktúra
DFB0456/24 oprava rímsy, hákov Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 UNITECH Group Sk, s.r.o. 45382051 920,00 € 29.11.2024 06.12.2024 Faktúra
DFB0459/24 tlakomery Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 lekáreň MELISSA,s.r.o 36271934 151,00 € 29.11.2024 06.12.2024 Faktúra
DFB0477/24 dohľad nad prevádzkovaním ČOV Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 PURECO s. r. o. 44373228 624,00 € 29.11.2024 10.12.2024 Faktúra
DFB0464/24 maľovanie kuchyne Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 MGS PLUS SK, s. r. o. 50639153 3 079,08 € 29.11.2024 12.12.2024 Faktúra
DFB0481/24 odvoz kuchynského odpadu Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 EKOHEAT s.r.o. 46023909 101,40 € 29.11.2024 12.12.2024 Faktúra
DFB0469/24 hrnce, sušiaky, žiadovky, elektrospotrebiče Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 DOMÁCE POTREBY u KATKY, s.r.o. 36275824 1 462,00 € 29.11.2024 12.12.2024 Faktúra
DFB0455/24 odber vzorky vody Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Senici 00611034 18,00 € 28.11.2024 06.12.2024 Faktúra
DFB0470/24 laboratórne vyšetrenie pitnej vody Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave 00610933 42,50 € 28.11.2024 10.12.2024 Faktúra
DFB0457/24 elektromontážne práce Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Miroslav Polák 43418538 1 532,40 € 26.11.2024 06.12.2024 Faktúra
DFB0452/24 elektromontážne práce Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Miroslav Polák 43418538 1 965,01 € 26.11.2024 06.12.2024 Faktúra
DFB0451/24 posteľ Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Kambing Trade s.r.o. 09877100 90,00 € 25.11.2024 06.12.2024 Faktúra
DFB0445/24 paravány, stoličky, servrovacie stolíky Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Strom Života SI s. r. o. 56083122 2 262,72 € 22.11.2024 27.11.2024 Faktúra
DFB0449/24 tonery Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Mgr. František Jankovič - Sinet 35494085 112,00 € 22.11.2024 06.12.2024 Faktúra
DFB0448/24 IT služby Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Mgr. František Jankovič - Sinet 35494085 450,34 € 22.11.2024 06.12.2024 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »