Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFO0043/25 vlastné prostriedky - nákup drogérie pre 8 odd. Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Emil Krajčík, s.r.o 36246204 286,58 € 27.05.2025 30.05.2025 Faktúra
DFO0044/25 vlastné prostriedky - nákup drogérie pre 9 odd. Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Emil Krajčík, s.r.o 36246204 406,82 € 27.05.2025 30.05.2025 Faktúra
DFB0175/25 čerstvé ovocie a zelenina Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Liana Jesenská 41836952 838,69 € 21.05.2025 29.05.2025 Faktúra
DFB0174/25 lieky Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 lekáreň MELISSA,s.r.o 36271934 28,07 € 21.05.2025 29.05.2025 Faktúra
DFO0041/25 vlastné prostriedky - doplatky za lieky 1.5.-16.5.2025 Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 lekáreň MELISSA,s.r.o 36271934 1 352,15 € 21.05.2025 30.05.2025 Faktúra
DFO0039/25 vlastné prostriedky - nákup drogérie pre 2 odd. Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Emil Krajčík, s.r.o 36246204 358,94 € 19.05.2025 30.05.2025 Faktúra
DFO0040/25 vlastné prostriedky - nákup drogérie pre 10 odd. Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Emil Krajčík, s.r.o 36246204 325,40 € 19.05.2025 30.05.2025 Faktúra
DFO0038/25 vlastné prostriedky - nákup drogérie pre 1 odd. Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Emil Krajčík, s.r.o 36246204 356,53 € 16.05.2025 30.05.2025 Faktúra
DFB0173/25 telekomunikačné služby Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Orange Slovensko 35697270 20,50 € 15.05.2025 22.05.2025 Faktúra
DFO0037/25 vlastné prostriedky -072025/Invázia Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 INVAZIA s.r.o. 53544111 595,50 € 14.05.2025 21.05.2025 Faktúra
DFB0172/25 bezlepkové potraviny Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 lekáreň MELISSA,s.r.o 36271934 21,07 € 13.05.2025 22.05.2025 Faktúra
DFB0167/25 vyúčtovanie el. energie Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 encare, s.r.o. 52302555 -371,20 € 12.05.2025 15.05.2025 Faktúra
DFO0036/25 vlastné prostriedky - rehabilitačné práce pre PSS na mesiac 4/2025 Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 BADAS-FYZIO s. r. o. 56009917 390,00 € 12.05.2025 21.05.2025 Faktúra
DFB0168/25 mrazené potraviny Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 386,88 € 12.05.2025 29.05.2025 Faktúra
DFB0165/25 prevádzka čističky Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 PURECO s. r. o. 44373228 984,00 € 07.05.2025 15.05.2025 Faktúra
DFB0166/25 telefon Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 22,00 € 07.05.2025 15.05.2025 Faktúra
DFB0164/25 oprava hasiacich prístrojov Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 PYROTEAM Group+, s.r.o. 46853596 738,15 € 07.05.2025 29.05.2025 Faktúra
DFB0163/25 GDPR Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 61,50 € 06.05.2025 12.05.2025 Faktúra
DFB0161/25 strava zamestnanci Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 GASEMA, s. r. o. 43842216 301,00 € 06.05.2025 15.05.2025 Faktúra
DFB0162/25 služby kybernetickej bezpečnosti Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 36,90 € 06.05.2025 15.05.2025 Faktúra
DFB0160/25 odber kuchynského odpadu Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 EKOHEAT s.r.o. 46023909 151,92 € 05.05.2025 12.05.2025 Faktúra
DFO0035/25 vlastné prostriedky - doplatky za lieky 17.4.-30.4.2025 Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 lekáreň MELISSA,s.r.o 36271934 209,16 € 05.05.2025 12.05.2025 Faktúra
DFB0156/25 lieky Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 lekáreň MELISSA,s.r.o 36271934 0,80 € 05.05.2025 15.05.2025 Faktúra
DFB0155/25 telefon Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Slovak Telekom, a.s. 35763469 102,39 € 05.05.2025 15.05.2025 Faktúra
DFB0157/25 telefon Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Slovak Telekom, a.s. 35763469 29,73 € 05.05.2025 15.05.2025 Faktúra
DFB0158/25 telefon Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Slovak Telekom, a.s. 35763469 24,16 € 05.05.2025 15.05.2025 Faktúra
DFB0159/25 chlieb a pekárenské výrobky Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Senické a skalické pekárne, a.s. 31416306 312,98 € 05.05.2025 29.05.2025 Faktúra
DFB0153/25 elek. energia záloha Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 encare, s.r.o. 52302555 2 772,03 € 02.05.2025 12.05.2025 Faktúra
DFB0148/25 pracovné odevy Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Pavol Jurkovič - Cammino 34474951 40,10 € 30.04.2025 12.05.2025 Faktúra
DFO0033/25 vlastné prostriedky - preprava pre PSS na mesiac 04/2025 Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Slovenský Červený kríž, Územný spolok Senica 00416002 96,90 € 30.04.2025 12.05.2025 Faktúra