PENAM SLOVAKIA, a.s.


Informácie
  • Názov: PENAM SLOVAKIA, a.s.
  • IČO: 36283576
  • Adresa: Štúrova 74/138, 949 35 Nitra

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
215/16 Objednávka pekárenských výrobkov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 0,00 € 29.12.2016 17.12.2018 Objednávka
Dodatok č. 00001/2014 (Zmluva č. 00002/2013/DSSKoš) Dodávka pekárenských výrobkov - dodatok č. 1 Sponzorské Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Penam Slovakia, a.s. 36283576 0,00 € 10.04.2014 14.04.2014 PhDr. Lívia Katona, PhD. riaditeľka Zmluva
DFB0009/14 dodávka pekárenských výrobkov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 326,36 € 10.01.2014 18.12.2018 Faktúra
DFB0016/14 dodávka pekárenských výrobkov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 391,18 € 20.01.2014 18.12.2018 Faktúra
DFB0032/14 dodávka pekárenských výrobkov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 488,76 € 31.01.2014 18.12.2018 Faktúra
DFB0067/14 dodávka pekárenských výrobkov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 393,37 € 28.02.2014 18.12.2018 Faktúra
DFB0082/14 dodávka pekárenských výrobkov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 417,14 € 10.03.2014 18.12.2018 Faktúra
DFB0099/14 dodávka pekárenských výrobkov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 429,12 € 20.03.2014 18.12.2018 Faktúra
DFB0107/14 dodávka pekárenských výrobkov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 406,30 € 31.03.2014 18.12.2018 Faktúra
DFB0130/14 dodávka pekárenských výrobkov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 406,50 € 10.04.2014 18.12.2018 Faktúra
DFB0152/14 dodávka pekárenských výrobkov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 401,84 € 30.04.2014 18.12.2018 Faktúra
DFB0173/14 dodávka pekárenských výrobkov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 451,09 € 10.05.2014 18.12.2018 Faktúra
DFB0199/14 dodávka pekárenských výrobkov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 453,67 € 31.05.2014 18.12.2018 Faktúra
DFB0212/14 dodávka pekárenských výrobkov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 395,22 € 10.06.2014 18.12.2018 Faktúra
DFB0225/14 dodávka pekárenských výrobkov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 350,62 € 20.06.2014 18.12.2018 Faktúra
DFB0232/14 dodávka pekárenských výrobkov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 386,96 € 30.06.2014 18.12.2018 Faktúra
DFB0339/14 dodávka pekárenských výrobkov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 418,21 € 10.09.2014 18.12.2018 Faktúra
DFB0365/14 dodávka pekárenských výrobkov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 369,58 € 30.09.2014 18.12.2018 Faktúra
DFB0382/14 dodávka pekárenských výrobkov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 410,65 € 10.10.2014 18.12.2018 Faktúra
DFB0412/14 dodávka pekárenských výrobkov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 503,35 € 31.10.2014 18.12.2018 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 »