PENAM SLOVAKIA, a.s.


Informácie
  • Názov: PENAM SLOVAKIA, a.s.
  • IČO: 36283576
  • Adresa: Štúrova 74/138, 949 35 Nitra

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0184/14 dodávka pekárenských výrobkov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 404,27 € 20.05.2014 18.12.2018 Faktúra
DFB0253/14 dodávka pekárenských výrobkov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 382,78 € 10.07.2014 18.12.2018 Faktúra
DFB0267/14 dodávka pekárenských výrobkov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 379,06 € 20.07.2014 18.12.2018 Faktúra
DFB0279/14 dodávka pekárenských výrobkov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 446,96 € 31.07.2014 18.12.2018 Faktúra
DFB0295/14 dodávka pekárenských výrobkov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 374,57 € 10.08.2014 18.12.2018 Faktúra
DFB0310/14 dodávka pekárenských výrobkov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 387,16 € 20.08.2014 18.12.2018 Faktúra
DFB0322/14 dodávka pekárenských výrobkov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 519,46 € 31.08.2014 18.12.2018 Faktúra
DFB0355/14 dodávka pekárenských výrobkov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 407,96 € 20.09.2014 18.12.2018 Faktúra
DFB0394/14 dodávka pekárenských výrobkov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 397,55 € 20.10.2014 18.12.2018 Faktúra
DFB0427/14 dodávka pekárenských výrobkov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 410,53 € 10.11.2014 18.12.2018 Faktúra
DFB0475/14 dodávka pekárenských výrobkov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 400,10 € 10.12.2014 18.12.2018 Faktúra
DFB0499/14 dodávka pekárenských výrobkov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 426,72 € 20.12.2014 18.12.2018 Faktúra
153/2014 Dodávka pekárenských výrobkov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 0,00 € 28.07.2014 18.12.2018 PhDr.Lívia Katona,PhD riaditeľka Objednávka
Zmluva č. 00002/2013/DSSKoš Dodávka pekárenských výrobkov Doomov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Penam Slovakia, a.s. 36283576 29 473,96 € 22.01.2013 22.01.2013 30.01.2013 PhDr. Lívia Katona, PhD. riaditeľka DSS Košúty Zmluva
23/2013 pekárenské výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 0,00 € 25.02.2013 18.12.2018 PhDr. Lívia Katona, PhD. riaditeľka Objednávka
DFB0066/13 potraviny - pekárenské výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 298,54 € 28.02.2013 18.12.2018 Faktúra
DFB0127/13 dodávka pekárenských výrobkov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 382,03 € 10.04.2013 18.12.2018 Faktúra
DFB0165/13 potraviny - pekárenské výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 476,34 € 10.05.2013 18.12.2018 Faktúra
DFB0156/13 dodávka pekárenských výrobkov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 339,11 € 30.04.2013 18.12.2018 Faktúra
DFB0352/13 dodávka pekárenských výrobkov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 404,71 € 30.09.2013 18.12.2018 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 »