Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0024/24 30 miestny autobus na 30.04 2024 z DSS Bojkova smer Vodný mlyn Dunajský Klátov a späť. Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková 00596248 Müller Bus s.r.o. 51478447 0,00 € 16.04.2024 16.04.2024 Objednávka
DFB0107/24 pranie prádla Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková 00596248 Flowery plus, s.r.o. 50780743 294,91 € 10.04.2024 15.04.2024 Faktúra
DFB0106/24 zber a odvoz odpadu 3/2024 Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková 00596248 ESPIK Group s.r.o. 46754768 43,20 € 05.04.2024 15.04.2024 Faktúra
0022/24 Objednávame si u Vás pranie posteľnej bielizne: - návliečky na vankúš: 95 ks - návliečky na paplón: 57 ks - plachty s gumičkou: 55 ks Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková 00596248 Flowery plus, s.r.o. 50780743 0,00 € 04.04.2024 04.04.2024 Objednávka
0023/24 čistiace prostriedky na základe výberu Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková 00596248 Tatrachema, výrobné družstvo Trnava 31434193 0,00 € 04.04.2024 04.04.2024 Objednávka
DFO0025/24 nákup pre PSS Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková 00596248 Nádej s.r.o. 36243949 744,76 € 02.04.2024 12.04.2024 Faktúra
DFB0109/24 uloženie odpadu Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková 00596248 Skládka Cerová s.r.o. 48315630 102,72 € 02.04.2024 15.04.2024 Faktúra
DFB0102/24 služby pevnej siete 3/2024 Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková 00596248 Slovak Telecom. a.s. 35763469 58,52 € 01.04.2024 15.04.2024 Faktúra
DFB0100/24 služby mobilnej siete 3/2024 Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková 00596248 Slovak Telecom. a.s. 35763469 30,32 € 01.04.2024 15.04.2024 Faktúra
DFB0093/24 elektrina 4/2024 Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková 00596248 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 1 343,38 € 01.04.2024 15.04.2024 Faktúra
DFB0099/24 plyn 4/2024 Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková 00596248 ZSE Energia, a.s. 36677281 2 200,00 € 01.04.2024 15.04.2024 Faktúra
DFB0092/24 služby CO 3/2024 Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková 00596248 CO - COMPANY s.r.o. 52134504 27,00 € 31.03.2024 15.04.2024 Faktúra
DFB0108/24 služby BOZP za 1. štvrťrok Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková 00596248 Ing. Iveta Marečková 40767043 120,00 € 31.03.2024 15.04.2024 Faktúra
DFB0090/24 materiál na údržbu Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková 00596248 VKS ELTo s.r.o. 44020465 298,14 € 31.03.2024 15.04.2024 Faktúra
DFO0024/24 lieky pre PSS (28.3.2024) Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková 00596248 Sophia - RF, s.r.o. 36791172 2,28 € 28.03.2024 02.04.2024 Faktúra
Zmluva č. 10/2024/DSSBo Zber a preprava odpadov Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková, Cerová 74, 906 33 Cerová 00596248 CMT Group s. r. o. 47372141 0,00 € 28.03.2024 01.04.2025 17.04.2024 Mgr. Marianna Škápiková riaditeľka Zmluva
DFO0023/24 lieky pre PSS (7.3.-27.3.2024) Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková 00596248 Sophia - RF, s.r.o. 36791172 476,41 € 27.03.2024 02.04.2024 Faktúra
Zmluva č. 11/2024/DSSBo Nákup pozemku - Osuské Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková, Cerová 74, 906 33 Cerová 00596248 Obec Osuské 00309761 16 317,80 € 27.03.2024 17.04.2024 Mgr. Marianna Škápiková riaditeľka Zmluva
DFB0095/24 nákup OOPP Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková 00596248 BORTEX, s.r.o. 47711671 1 318,50 € 26.03.2024 08.04.2024 Faktúra
DFB0091/24 kontrola a údržba RSP Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková 00596248 Ľuboš Čecho RSP Servis 40652572 314,40 € 26.03.2024 08.04.2024 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 »