Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0238/24 úhrada za služby v oblasti CO za obdobie 9/2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 CO-COMPANY s.r.o. 52134504 30,00 € 30.09.2024 31.10.2024 Faktúra
DFB0239/24 úhrada za služby v oblasti BOZP za obdobie 9/2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 H & C Safety Group s.r.o. 52724255 36,00 € 30.09.2024 31.10.2024 Faktúra
DFB0242/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Vavrová Jana 52781861 1 847,73 € 30.09.2024 31.10.2024 Faktúra
DFB0237/24 školenie Vema Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Seyfor Vema 36237337 96,00 € 24.09.2024 31.10.2024 Faktúra
DFB0254/24 úhrada za odsatie a vyčistenie odlučovača tukových látok Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Sezako Trnava, s.r.o. 36263800 324,00 € 24.09.2024 31.10.2024 Faktúra
DFB0236/24 vývoz septiku Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Poľnohospodárske družstvo 00207781 385,01 € 23.09.2024 30.09.2024 Faktúra
DFO0021/24 postelná bielizen Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Alžbeta Chovancová-Mobilservis 46015221 1 092,00 € 18.09.2024 25.09.2024 Faktúra
DFB0235/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 RRfruit s.r.o. 44378254 620,11 € 16.09.2024 30.09.2024 Faktúra
DFB0234/24 pracovné oblečenie Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Saradam s.r.o. 46707689 182,00 € 13.09.2024 30.09.2024 Faktúra
DFB0233/24 defibrilátor Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 MEDIHUM, s.r.o. 35952580 1 590,00 € 13.09.2024 30.09.2024 Faktúra
DFB0231/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 615,57 € 12.09.2024 30.09.2024 Faktúra
DFB0230/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 253,03 € 12.09.2024 30.09.2024 Faktúra
DFB0229/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 František Lukáčik-Mäso 30048761 364,53 € 12.09.2024 30.09.2024 Faktúra
DFB0228/24 čistiace prostriedky, pracovné oblečenie Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 REMPPOL Polačik Igor 30727952 553,74 € 10.09.2024 30.09.2024 Faktúra
DFB0226/24 vývoz kontajnera Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Poľnohospodárske družstvo 00207781 265,61 € 06.09.2024 30.09.2024 Faktúra
DFB0225/24 vývoz septiku Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Poľnohospodárske družstvo 00207781 385,01 € 05.09.2024 30.09.2024 Faktúra
DFB0223/24 CRP prístroj, príslušenstvo Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Eurolab Lambda a.s. 35869429 497,16 € 03.09.2024 26.09.2024 Faktúra
DFB0216/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 317,48 € 02.09.2024 26.09.2024 Faktúra
DFB0219/24 úhrada za služby pevnej siete Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Slovak Telecom, a.s. 35763469 10,28 € 01.09.2024 26.09.2024 Faktúra
DFB0218/24 úhrada za služby mobilnej siete Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Slovak Telecom, a.s. 35763469 47,14 € 01.09.2024 26.09.2024 Faktúra
DFB0215/24 úhrada za výkon zodpovednej osoby za 09/2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 osobnyudaj.sk,s.r.o. 50528041 36,00 € 01.09.2024 26.09.2024 Faktúra
DFB0220/24 úhrada za plyn Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 1 800,00 € 01.09.2024 26.09.2024 Faktúra
DFB0222/24 úhrada za elektrinu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 66,96 € 01.09.2024 26.09.2024 Faktúra
DFB0221/24 úhrada za elektrinu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 521,07 € 01.09.2024 26.09.2024 Faktúra
DFB0217/24 úhrada za internet Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 DATAGRAM, s.r.o. 36617032 21,60 € 01.09.2024 26.09.2024 Faktúra
DFB0214/24 úhrada za služby v oblasti CO za obdobie 8/2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 CO-COMPANY s.r.o. 52134504 30,00 € 31.08.2024 26.09.2024 Faktúra
DFB0227/24 úhrada za elektrinu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 134,56 € 31.08.2024 30.09.2024 Faktúra
DFB0224/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Vavrová Jana 52781861 1 662,99 € 31.08.2024 30.09.2024 Faktúra
DFO0020/24 lieky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 NOVIO-HC s.r.o 51318512 693,81 € 30.08.2024 25.09.2024 Faktúra
DFO0019/24 lieky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 NOVIO-HC s.r.o 51318512 273,57 € 30.08.2024 25.09.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »