DFO0004/24 |
lieky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
NOVIO-HC s.r.o |
51318512 |
|
553,54 € |
29.02.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFO0003/24 |
lieky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
NOVIO-HC s.r.o |
51318512 |
|
135,14 € |
29.02.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0051/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
304,54 € |
22.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0049/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
251,69 € |
22.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0050/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
František Lukáčik-Mäso |
30048761 |
|
289,75 € |
22.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0047/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
RRfruit s.r.o. |
44378254 |
|
775,69 € |
21.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0048/24 |
batéria vaňová |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Vodotechnik, s. r.o. |
46888209 |
|
40,00 € |
21.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0045/24 |
výkon prác technika PO za obdobie prvého štvrťroka 2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
P.O.-TECH Richard Zomborský |
35351241 |
|
50,00 € |
20.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0046/24 |
vývoz septiku |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207781 |
|
350,00 € |
16.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0043/24 |
úhrada VSSR - ročný prístup |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Poradca podnikateľa |
31592503 |
|
228,00 € |
15.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0044/24 |
sprch. vanička + príslušenstvo |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Vodotechnik, s. r.o. |
46888209 |
|
245,00 € |
14.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0041/24 |
údržba vozidla |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
TOFE s r.o. |
34152130 |
|
297,00 € |
12.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0037/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
166,36 € |
08.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0036/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
279,03 € |
08.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0042/24 |
vývoz kontajnera |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207781 |
|
212,50 € |
08.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0039/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
František Lukáčik-Mäso |
30048761 |
|
299,04 € |
08.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0038/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
RRfruit s.r.o. |
44378254 |
|
563,33 € |
07.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0033/24 |
úhrada za pevnú sieť |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
10,88 € |
01.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0032/24 |
úhrada za mobilnú sieť |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
51,83 € |
01.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0028/24 |
úhrada za výkon zodpovednej osoby 02/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
50528041 |
|
36,00 € |
01.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0029/24 |
úhrada za plyn |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
1 800,00 € |
01.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0031/24 |
úhrada za elektrinu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
66,96 € |
01.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0030/24 |
úhrada za elektrinu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
521,07 € |
01.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0024/24 |
ročná podpora na rok 2024 pre webové sídlo |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Mgr. Peter Slížik-SPTec |
51061902 |
|
330,00 € |
01.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0026/24 |
pripojenie k internetu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
DATAGRAM, s.r.o. |
36617032 |
|
21,60 € |
01.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0025/24 |
náradie, pracovné oblečenie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
REMPPOL Polačik Igor |
30727952 |
|
145,16 € |
01.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFO0002/24 |
lieky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
NOVIO-HC s.r.o |
51318512 |
|
929,10 € |
31.01.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFO0001/24 |
lieky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
NOVIO-HC s.r.o |
51318512 |
|
375,73 € |
31.01.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0040/24 |
úhrada za elektrinu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
455,45 € |
31.01.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0022/24 |
služby v oblasti CO 1/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
30,00 € |
31.01.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |