Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
112024 Pracovné oblečenie Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Saradam s.r.o. 46707689 140,00 € 05.04.2024 05.04.2024 Objednávka
DFO0007/24 váľandy Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Rastislav Chlubna RATUS 34307630 390,00 € 04.04.2024 23.04.2024 Faktúra
102024 Elektrický ohrievač,sprchová hadica Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Vodotechnik, s. r.o. 46888209 136,50 € 03.04.2024 03.04.2024 Objednávka
DFB0078/24 úhrada za výkon zodpovednej osoby za 04/2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 osobnyudaj.sk,s.r.o. 50528041 36,00 € 01.04.2024 29.04.2024 Faktúra
DFB0079/24 pripojenie k internetu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 DATAGRAM, s.r.o. 36617032 21,60 € 01.04.2024 29.04.2024 Faktúra
DFB0083/24 úhrada za služby mobilnej siete Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Slovak Telecom, a.s. 35763469 47,35 € 01.04.2024 30.04.2024 Faktúra
DFB0084/24 úhrada za plyn Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 1 800,00 € 01.04.2024 30.04.2024 Faktúra
DFB0086/24 úhrada za elektrinu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 66,96 € 01.04.2024 30.04.2024 Faktúra
DFB0085/24 úhrada za elektrinu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 521,07 € 01.04.2024 30.04.2024 Faktúra
DFO0006/24 lieky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 NOVIO-HC s.r.o 51318512 776,58 € 31.03.2024 23.04.2024 Faktúra
DFO0005/24 lieky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 NOVIO-HC s.r.o 51318512 370,59 € 31.03.2024 23.04.2024 Faktúra
DFB0077/24 úhrada za služby v oblasti CO 3/2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 CO-COMPANY s.r.o. 52134504 30,00 € 31.03.2024 29.04.2024 Faktúra
DFB0087/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Vavrová Jana 52781861 2 362,45 € 31.03.2024 30.04.2024 Faktúra
DFB0082/24 úhrada za služby pevnej siete Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Slovak Telecom, a.s. 35763469 10,25 € 31.03.2024 30.04.2024 Faktúra
DFB0081/24 úhrada za služby v oblasti BOZP 03/2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 H & C Safety Group s.r.o. 52724255 36,00 € 31.03.2024 30.04.2024 Faktúra
DFB0090/24 úhrada za elektrinu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 313,75 € 31.03.2024 02.05.2024 Faktúra
Zmluva č. 3/2024/DSSPas Úprava práv a povinností Zmluvných strán pri doplnkovom dôchodkovom sporení. Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov, Pastuchov 262, Hlohovec 00611964 NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. 35976853 0,00 € 28.03.2024 12.04.2024 PhDr. Grznárová Mária riaditeľka Zmluva
DFB0076/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 RRfruit s.r.o. 44378254 617,01 € 28.03.2024 29.04.2024 Faktúra
DFB0074/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 146,01 € 28.03.2024 29.04.2024 Faktúra
DFB0073/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 463,80 € 28.03.2024 29.04.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 »