Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
032019 Servis sušičky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Viliam Lukáč Páleník VVLP 34664891 100,00 € 15.02.2019 16.03.2019 Objednávka
DFB0026/19 služby-ochrana osobných údajov Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 osobnyudaj.sk,s.r.o. 50528041 21,60 € 15.02.2019 28.03.2019 Faktúra
DFB0034/19 oprava žiaričov Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Kamil Vlkovič 47697431 146,50 € 15.02.2019 16.04.2019 Faktúra
DFB0031/19 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Čerňan Rudolf 11781386 478,22 € 14.02.2019 16.04.2019 Faktúra
DFB0032/19 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 ALFA-R s.r.o. 36246271 492,54 € 14.02.2019 16.04.2019 Faktúra
Zmluva č. 1/2019/DSSPas Zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osby pri ochrane osobných údajov Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých , Pastuchov 262, Hlohovec 00611964 osobnyudaj.sk, s.r.o 50528041 36,00 € 11.02.2019 12.02.2019 12.02.2019 PhDr.Grznárová Mária riaditeľka Zmluva
DFB0023/19 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Harušťáková Oľga 30709547 890,70 € 04.02.2019 09.04.2019 Faktúra
DFB0024/19 zálohová platba za plyn Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 918,00 € 01.02.2019 28.03.2019 Faktúra
022019 Oprava žiaričov Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Kamil Vlkovič 47697431 200,00 € 31.01.2019 01.03.2019 Objednávka
DFB0025/19 vyúčtovanie elektrickej energie Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 383,25 € 31.01.2019 28.03.2019 Faktúra
DFB0015/19 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 ALFA-R s.r.o. 36246271 408,37 € 31.01.2019 09.04.2019 Faktúra
DFB0011/19 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Čerňan Rudolf 11781386 554,96 € 30.01.2019 09.04.2019 Faktúra
DFB0027/19 ročný prístup-verejná správa Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Poradca podnikateľa 31592503 117,00 € 30.01.2019 09.04.2019 Faktúra
DFB0022/19 zálohová platba za elektrickú energiu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 433,38 € 29.01.2019 28.03.2019 Faktúra
DFB0021/19 zálohová platba za elektrickú energiu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 61,16 € 29.01.2019 28.03.2019 Faktúra
012019 Ohrievač vody Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Fitter-Kupeln. štúdio 34302743 95,00 € 28.01.2019 26.02.2019 Objednávka
DFB0014/19 vývoz septiku Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Poľnohospodárske družstvo 00207781 432,00 € 28.01.2019 09.04.2019 Faktúra
DFB0013/19 vývoz kontajnera Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Poľnohospodárske družstvo 00207781 162,16 € 28.01.2019 09.04.2019 Faktúra
DFB0020/19 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 František Lukáčik-Mäso 30048761 403,86 € 24.01.2019 09.04.2019 Faktúra
DFB0009/19 služby technika PO Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 P.O.-TECH Richard Zomborský 35351241 50,00 € 21.01.2019 21.02.2019 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »