DFB0066/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
František Lukáčik-Mäso |
30048761 |
|
196,65 € |
27.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0067/25 |
vývoz septiku |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207781 |
|
216,00 € |
27.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0065/25 |
seminár PAM 26.03.2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Seyfor Vema |
36237337 |
|
98,40 € |
27.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFO0005/25 |
5ks antidekubitný matrac |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Zdravzar s.r.o. |
47831499 |
|
768,75 € |
27.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0064/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
RRfruit s.r.o. |
44378254 |
|
529,21 € |
25.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0062/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
506,19 € |
24.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0063/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
293,16 € |
24.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0061/25 |
STK, údržba VW |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
TOFE s r.o. |
34152130 |
|
468,02 € |
20.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
Zmluva č. 6/2025/DSSPas |
Zmluva o zverení hnuteľného majetku do správy |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov, Pastuchov 262, Hlohovec |
00611964 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
|
0,00 € |
18.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
PhDr. Mária Grznárová |
riaditeľka |
Zmluva |
DFB0060/25 |
vývoz septiku |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207781 |
|
252,00 € |
14.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0059/25 |
diagnostika a testovanie zariadenia, oprava tlačiarne |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Ing. Michal Hrnčiar - binari |
48089907 |
|
28,00 € |
13.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0058/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
RRfruit s.r.o. |
44378254 |
|
699,47 € |
10.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0056/25 |
úhrada za elektrinu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
168,11 € |
07.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0057/25 |
úhrada za plyn |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
3 002,55 € |
07.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0055/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
458,88 € |
06.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0053/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
354,91 € |
06.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0054/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
František Lukáčik-Mäso |
30048761 |
|
361,90 € |
06.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0052/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Vavrová Jana |
52781861 |
|
1 675,57 € |
05.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0051/25 |
úhrada za služby v oblasti supervízie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Mgr.Peter Kollárovič |
41261097 |
|
210,00 € |
05.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
032025 |
Servis vozidla,EK,TK |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
TOFE s r.o. |
34152130 |
|
445,00 € |
05.03.2025 |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Objednávka |