172025 |
Toaletný papier, utierky papierové |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
DAMITO s. r. o. |
44148542 |
|
720,00 € |
21.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Objednávka |
162025 |
Oprava motorového vozidla |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
TOFE s r.o. |
34152130 |
|
386,06 € |
14.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Objednávka |
152025 |
Automatická práčka |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Elektroslužba Srnka |
30709466 |
|
379,00 € |
09.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Objednávka |
142025 |
Soľ do umývačky riadu, oplachovací prostriedok |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
GASTROLUX, s.r.o. |
36413186 |
|
162,00 € |
02.07.2025 |
|
|
02.07.2025 |
|
|
Objednávka |
Zmluva č. 8/2025/DSSPas |
Nájom hnuteľného a nehnuteľného majetku pre potreby správy a prevádzky budov a technických zariadení spojených s výrobou tepla a teplej úžitkovej vody. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov, Pastuchov 262, Hlohovec |
00611964 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
4 630,45 € |
26.06.2025 |
|
30.06.2027 |
26.06.2025 |
PhDr. Mária Grznárová |
riaditeľka |
Zmluva |
132025 |
Oprava počítača |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
binari s.r.o. |
52377270 |
|
125,00 € |
25.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Objednávka |
DFB0138/25 |
vývoz septiku |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207781 |
|
323,99 € |
24.06.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
122025 |
Oprava motorové vozidla |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
TOFE s r.o. |
34152130 |
|
860,00 € |
23.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Objednávka |
DFB0136/25 |
čistiace prostriedky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
REMPPOL Polačik Igor |
30727952 |
|
344,22 € |
23.06.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0137/25 |
revízia VZT |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
KLIMATI-ČP |
34112421 |
|
240,00 € |
23.06.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
Zmluva č. 9/2025/DSSPas |
Dodávanie tepla pre ústredné vykurovanie pre odberné miesto - bývalá OA Hlohovec. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov, Pastuchov 262, Hlohovec |
00611964 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
62 969,52 € |
20.06.2025 |
|
30.06.2027 |
26.06.2025 |
PhDr. Mária Grznárová |
riaditeľka |
Zmluva |
DFB0133/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
RRfruit s.r.o. |
44378254 |
|
615,19 € |
20.06.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0132/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
František Lukáčik-Mäso |
30048761 |
|
270,13 € |
19.06.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0130/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
403,15 € |
19.06.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0131/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
237,66 € |
19.06.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0128/25 |
vývoz kontajnera |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207781 |
|
269,50 € |
17.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0129/25 |
zdravotnícky materiál - CRP |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Eurolab Lambda a.s. |
35869429 |
|
115,35 € |
17.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
092025 |
Revízia VZT |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
KLIMATI-ČP |
34112421 |
|
240,00 € |
13.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Objednávka |
112025 |
CRP prúžky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Eurolab Lambda a.s. |
35869429 |
|
115,35 € |
13.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Objednávka |
DFB0126/25 |
revízia germicídnych žiaričov |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Kamil Vlkovič |
47697431 |
|
200,00 € |
11.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |