Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
232025 Oprava plotu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 KOVEX Kľačany, s.r.o. 47054263 492,00 € 06.10.2025 07.10.2025 Objednávka
212025 Revízie komínov Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 OBERT Peter a spol. 11754753 200,00 € 22.09.2025 23.09.2025 Objednávka
222025 Revízie komínov Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Mgr. Darina Feiglová 55017037 200,00 € 22.09.2025 23.09.2025 Objednávka
DFB0211/25 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 RRfruit s.r.o. 44378254 409,54 € 22.09.2025 27.09.2025 Faktúra
202025 Revízie hasiacich prístrojov Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 SOMO-Peťovský Jozef 33431256 300,00 € 19.09.2025 20.09.2025 Objednávka
DFB0210/25 úhrada za elektrinu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 encare, s.r.o. 52302555 334,45 € 19.09.2025 27.09.2025 Faktúra
DFB0207/25 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 František Lukáčik-Mäso 30048761 389,78 € 18.09.2025 27.09.2025 Faktúra
DFB0208/25 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 239,74 € 18.09.2025 27.09.2025 Faktúra
DFB0209/25 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 662,78 € 18.09.2025 27.09.2025 Faktúra
DFB0206/25 vývoz septiku Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Poľnohospodárske družstvo 00207781 252,00 € 17.09.2025 27.09.2025 Faktúra
DFB0205/25 úhrada za servisné práce - oprava kabeláže SAT a TEL Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 PROFI Line, s r.o. 36234745 764,08 € 17.09.2025 27.09.2025 Faktúra
DFB0204/25 čistiace prostriedky, sáčky do koša Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 REMPPOL Polačik Igor 30727952 415,94 € 10.09.2025 24.09.2025 Faktúra
DFB0203/25 mixér ETA stolový Vital Blend Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Elektroslužba Srnka 30709466 145,00 € 09.09.2025 24.09.2025 Faktúra
DFB0202/25 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Vavrová Jana 52781861 2 022,15 € 08.09.2025 24.09.2025 Faktúra
Zmluva č. 10/2025/DSSPas Dohoda o príležitostnom spoločnom verejnom obstarávaní Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov, Pastuchov 262, Hlohovec 00611964 Centrum podporných služieb 53243188 0,00 € 05.09.2025 11.09.2025 10.09.2025 PhDr. Grznárová Mária riaditeľka Zmluva
DFB0200/25 úhrada za plyn Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. 50060872 424,60 € 05.09.2025 24.09.2025 Faktúra
DFB0198/25 úhrada za služby pevnej siete Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Slovak Telecom, a.s. 35763469 10,76 € 03.09.2025 24.09.2025 Faktúra
DFB0199/25 úhrada za služby mobilnej siete Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Slovak Telecom, a.s. 35763469 48,32 € 03.09.2025 24.09.2025 Faktúra
DFB0196/25 úhrada za internet Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 DATAGRAM, s.r.o. 36617032 22,14 € 02.09.2025 24.09.2025 Faktúra
DFB0197/25 diagnostika a testovanie zariadenia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Ing. Michal Hrnčiar - binari 48089907 12,00 € 02.09.2025 24.09.2025 Faktúra