Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0466/25 výmena barel vodi PI Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Lediks s.r.o. 47706848 28,50 € 15.12.2025 06.12.2025 Faktúra
DFB0478/25 za kontajnera Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 FCC Slovensko 31318762 184,50 € 05.12.2025 09.12.2025 Faktúra
DFB0474/25 za telekom.služby 11/25 Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Slovak Telekom 35763469 55,45 € 05.12.2025 09.12.2025 Faktúra
DFB0477/25 za telekom.služby 11/25 Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Slovak Telekom 35763469 146,04 € 05.12.2025 09.12.2025 Faktúra
DFB0479/25 tonery Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Orbie Slovakia - Zoltán Hanák 36254916 213,40 € 05.12.2025 09.12.2025 Faktúra
DFB0476/25 kancelárske potreby Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Papierníctvo, s.r.o. 52672492 155,26 € 05.12.2025 09.12.2025 Faktúra
DFB0473/25 ovocie,zelenina Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 QUALITED s.r.o. 36638528 551,51 € 05.12.2025 09.12.2025 Faktúra
DFB0475/25 PHM 11/25 Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 slovenské pumpy s. r. o. 45932581 121,83 € 05.12.2025 09.12.2025 Faktúra
DFB0482/25 elektrické zdviháky ACHILLEAS Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 VELCON spol.s r.o. 36056677 1 537,20 € 05.12.2025 10.12.2025 Faktúra
DFB0472/25 hygieniské potreby Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 ILLE Papier,servis 36226947 90,04 € 03.12.2025 09.12.2025 Faktúra
DFB0469/25 čistiace prostriedky Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Alžbeta Szokolová - TRILAK 36918156 3 463,26 € 03.12.2025 09.12.2025 Faktúra
DFB0471/25 údržbárske potreby Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 FERROFRUCT s.r.o. 48268381 144,08 € 03.12.2025 09.12.2025 Faktúra
DFB0470/25 servisné a revízne činnosti 12/25 Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Veolia Energia Slovensko, a.s 35702257 243,54 € 03.12.2025 09.12.2025 Faktúra
DFS0004/25 darčekové poukážky Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Lidl Slovenská republika, s.r.o. 35793783 2 000,00 € 03.12.2025 09.12.2025 Faktúra
DFB0465/25 potraviny Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 1 463,38 € 02.12.2025 06.12.2025 Faktúra
DFS0003/25 mikulášske balíčky pre zamestnancov Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Potraviny Baranyai, s.r.o. 47444851 105,00 € 02.12.2025 09.12.2025 Faktúra
DFB0463/25 kancelárske kreslo Kevin 1+1 farba sivá/čierna Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 B2B Partner s.r.o 44413467 236,16 € 01.12.2025 04.12.2025 Faktúra
DFB0464/25 odvoz kuchyn.odpadu Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 FCC Slovensko 31318762 30,75 € 01.12.2025 06.12.2025 Faktúra
DFB0467/25 pekár.výrobky Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Pavel Egri Bistro Royal 17730775 253,50 € 01.12.2025 06.12.2025 Faktúra
DFB0455/25 ročná podpora web sídla 2026 Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 SP Tec - Peter Sližik Mgr. 51061902 300,00 € 01.12.2025 06.12.2025 Faktúra
DFB0468/25 za odvoz odpad.vôd 11/25 Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Obecny urad Jahodná 00305472 417,69 € 01.12.2025 06.12.2025 Faktúra
DFO0090/25 za vlastné Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Chiros Medical 36204587 664,20 € 01.12.2025 09.12.2025 Faktúra
DFB0461/25 mäso Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY 45981353 1 291,57 € 28.11.2025 04.12.2025 Faktúra
DFB0460/25 zákusky Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Csilla Antal - Zserbó 34433856 191,90 € 28.11.2025 04.12.2025 Faktúra
DFB0462/25 hygienické potreby Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 ILLE Papier,servis 36226947 75,03 € 28.11.2025 04.12.2025 Faktúra
DFB0456/25 hendi tacky Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 S.K.GLASS - Sipos Karol 32304544 49,50 € 26.11.2025 04.12.2025 Faktúra
DFB0457/25 pekár.výrobky Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Pavel Egri Bistro Royal 17730775 242,88 € 26.11.2025 04.12.2025 Faktúra
DFB0458/25 mikulášske balíčky pre klientov Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 573,40 € 25.11.2025 04.12.2025 Faktúra
DFB0459/25 potraviny Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 1 010,16 € 25.11.2025 04.12.2025 Faktúra
DFB0454/25 kancelárske potreby Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Papierníctvo, s.r.o. 52672492 500,00 € 21.11.2025 04.12.2025 Faktúra