Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0187/26 vyúčtovanie vody 4-6/26 Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36550949 -290,73 € 17.06.2026 22.06.2026 Faktúra
DFB0186/26 mäso Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY 45981353 1 842,40 € 15.06.2026 22.06.2026 Faktúra
DFO0050/26 za vlastné Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Tünde Nagy 56222297 356,00 € 15.06.2026 22.06.2026 Faktúra
DFB0180/26 ovocie,zelenina Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 DARÁZSVIN s.r.o. 45470642 921,36 € 11.06.2026 22.06.2026 Faktúra
DFB0172/26 školenie zárača-Garaj Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Inštitút kvality a bezpečnosti, s.r.o. 35848821 43,05 € 10.06.2026 15.06.2026 Faktúra
DFB0171/26 potraviny Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 QUALITED s.r.o. 36638528 2 062,50 € 10.06.2026 15.06.2026 Faktúra
DFB0175/26 TKR 6/2026 Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 I.Heizer-MINI SERVIS s.r.o. 46181113 92,25 € 10.06.2026 15.06.2026 Faktúra
DFO0049/26 za vlastné Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Seveček Mária 51994143 648,00 € 10.06.2026 16.06.2026 Faktúra
DFB0183/26 zákusky Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Csilla Antal - Zserbó 34433856 140,40 € 10.06.2026 22.06.2026 Faktúra
DFB0181/26 revízne činnosti 6/26 Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Veolia Energia Slovensko, a.s 35702257 355,47 € 10.06.2026 22.06.2026 Faktúra
DFB0170/26 výmena barel vody PI Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Lediks s.r.o. 47706848 34,20 € 09.06.2026 15.06.2026 Faktúra
DFO0048/26 za vlastné Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 AG sport s.r.o. 45953601 255,50 € 09.06.2026 16.06.2026 Faktúra
DFB0174/26 oprava zdvíhacích zariadení Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 ARES, spol. s r.o. 31363822 1 918,19 € 08.06.2026 15.06.2026 Faktúra
DFB0173/26 medaila futbal, samolepky Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 VEGA - TAKÁČ, s.r.o. 44550359 103,25 € 08.06.2026 15.06.2026 Faktúra
DFB0169/26 PHM 5/26 Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 slovenské pumpy s. r. o. 45932581 415,15 € 08.06.2026 15.06.2026 Faktúra
DFO0047/26 za vlastné Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 R.G. MONT, s.r.o. 36227889 3,00 € 05.06.2026 15.06.2026 Faktúra
DFB0164/26 za kontajnera Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 FCC Slovensko 31318762 190,65 € 03.06.2026 15.06.2026 Faktúra
DFB0165/26 za telekom.sl.5/26 Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Slovak Telekom 35763469 55,19 € 03.06.2026 15.06.2026 Faktúra
DFB0166/26 za telekom.sl.5/26 Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Slovak Telekom 35763469 104,90 € 03.06.2026 15.06.2026 Faktúra
DFO0045/26 za vlastné Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 R.G. MONT, s.r.o. 36227889 34,47 € 03.06.2026 16.06.2026 Faktúra
DFO0046/26 za vlastné Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 AG FOODS SK s.r.o Pezinok 34144579 309,49 € 03.06.2026 16.06.2026 Faktúra
DFB0179/26 webinár : štandardy kvality II Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Mgr. Katarína Velšmídová - Empathia 43169619 29,90 € 03.06.2026 18.06.2026 Faktúra
DFB0167/26 počítačové služby 5/26 Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Alfa Service s.r.o. 44576447 156,20 € 03.06.2026 22.06.2026 Faktúra
DFB0168/26 canon cartridge 2ks, toner Samsung2ks,TP-Link zosilňovač WIFI, chladič do notebooku Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Alfa Service s.r.o. 44576447 340,70 € 03.06.2026 22.06.2026 Faktúra
DFB0158/26 ovocie,zelenina Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 DARÁZSVIN s.r.o. 45470642 1 063,80 € 01.06.2026 15.06.2026 Faktúra
DFB0155/26 maso Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY 45981353 1 356,75 € 01.06.2026 15.06.2026 Faktúra
DFB0156/26 za odvoz kuchynského odpadu 5/26 Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 FCC Slovensko 31318762 30,75 € 01.06.2026 15.06.2026 Faktúra
DFB0160/26 papierové taniere a poháre Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 S.K.GLASS - Sipos Karol 32304544 50,45 € 01.06.2026 15.06.2026 Faktúra
DFO0044/26 za vlastné Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Jednota COOP SD 00168831 608,94 € 01.06.2026 15.06.2026 Faktúra
DFB0162/26 hriadel do traktorovej kosačky Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 AGROTRADE s.r.o 31424112 57,99 € 01.06.2026 15.06.2026 Faktúra