Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0370/25 zákusky Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Csilla Antal - Z S E R B Ó 34433856 191,90 € 25.09.2025 02.10.2025 Faktúra
DFB0371/25 ovocie,zelenina Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 QUALITED s.r.o. 36638528 491,55 € 25.09.2025 02.10.2025 Faktúra
DFB0367/25 madlá do kúpeľní Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Unizdrav Prešov 36515388 484,30 € 24.09.2025 01.10.2025 Faktúra
DFB0368/25 pekár.výr. Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Pavel Egri Bistro Royal 17730775 262,74 € 23.09.2025 02.10.2025 Faktúra
DFB0363/25 kancelárske potreby Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Papierníctvo, s.r.o. 52672492 372,81 € 23.09.2025 02.10.2025 Faktúra
DFB0364/25 čiernobiela tlač Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 CanTon 35803916 433,20 € 23.09.2025 02.10.2025 Faktúra
DFB0366/25 potraviny Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 1 072,28 € 23.09.2025 02.10.2025 Faktúra
DFB0362/25 dssjahodna.sk hosting Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Websupport 36421928 73,65 € 23.09.2025 02.10.2025 Faktúra
DFB0369/25 likvidácia nebezpečného odpadu Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 PolyStar 36552119 85,73 € 23.09.2025 02.10.2025 Faktúra
DFB0365/25 PHM 9/25 Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Pumpa SK s.r.o. 52252256 90,84 € 23.09.2025 02.10.2025 Faktúra
DFB0359/25 akkoholtester Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Nay 35739487 75,92 € 18.09.2025 20.09.2025 Faktúra
DFB0361/25 ovocie,zelenina Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 QUALITED s.r.o. 36638528 469,79 € 18.09.2025 01.10.2025 Faktúra
DFB0360/25 potraviny Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 76,89 € 18.09.2025 01.10.2025 Faktúra
DFO0070/25 za vlastne Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 COOP Jednota spotrebné družstvo 00168831 543,05 € 17.09.2025 27.09.2025 Faktúra
DFB0358/25 skupinová supervízia Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Mgr. Peter Kollárovič - LIFE consult 41261097 214,00 € 17.09.2025 01.10.2025 Faktúra
DFB0356/25 mäso Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY 45981353 1 961,59 € 16.09.2025 01.10.2025 Faktúra
DFB0354/25 activia Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 67,43 € 16.09.2025 01.10.2025 Faktúra
DFB0355/25 potraviny Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 938,92 € 16.09.2025 01.10.2025 Faktúra
DFB0357/25 vyúčtovanie tepla 8/25 Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Magna Teplo 46189289 -2 163,55 € 16.09.2025 01.10.2025 Faktúra
DFB0348/25 za servisné revízne činn.9/25 Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Veolia Energia Slovensko, a.s 35702257 243,54 € 11.09.2025 17.09.2025 Faktúra
DFB0350/25 kurz mobilizácia Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 AF REHAB SK s. r. o. 54051045 280,00 € 11.09.2025 20.09.2025 Faktúra
DFO0068/25 za vlastné Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 AG FOODS SK s.r.o Pezinok 34144579 515,95 € 11.09.2025 27.09.2025 Faktúra
DFB0352/25 pekár.výrobky Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Pavel Egri Bistro Royal 17730775 266,42 € 11.09.2025 01.10.2025 Faktúra
DFB0353/25 ovocie,zelenina Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 QUALITED s.r.o. 36638528 588,54 € 11.09.2025 01.10.2025 Faktúra
DFB0351/25 BOZP Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Lászlóová Klára Ing. 43125981 400,00 € 11.09.2025 01.10.2025 Faktúra
DFB0346/25 mraz.tekvica Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 25,49 € 09.09.2025 17.09.2025 Faktúra
DFB0347/25 potraviny Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 941,47 € 09.09.2025 17.09.2025 Faktúra
DFB0345/25 čistiace prostriedky Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Alžbeta Szokolová - TRILAK 36918156 3 463,05 € 09.09.2025 17.09.2025 Faktúra
DFB0344/25 TKR 9/25 Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 I.Heizer-MINI SERVIS s.r.o. 46181113 92,25 € 09.09.2025 17.09.2025 Faktúra
DFB0343/25 elek.en 8/25 Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. 44553412 -167,52 € 09.09.2025 27.09.2025 Faktúra