DFB0110/24 |
za uloženie privodného kábla k vrátnici |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ján Mucska ELEKTRA |
35017368 |
|
3 000,00 € |
10.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0022/24 |
Objednávame si u Vás resuscitačnú sadu 2A |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
SELVIT, spol. s r.o. |
36370053 |
|
82,80 € |
10.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Objednávka |
0023/24 |
Objednávame si u Vás defibrilátor Defisign Life Automat |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
MEDIHUM, s.r.o. |
35952580 |
|
1 590,00 € |
10.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Objednávka |
0024/24 |
Objednávame si u Vás opravu čerpadla |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ivan Bugár-Plynospotrebiče |
32320698 |
|
153,60 € |
10.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Objednávka |
0025/24 |
Objednávame si u Vás Analyzér F200 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
R.G. MONT, s.r.o. |
36227889 |
|
1 288,00 € |
10.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Objednávka |
0026/24 |
Skupinová supervízia 10.04.24 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Mgr. Peter Kollárovič - LIFE consult |
41261097 |
|
198,00 € |
10.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Objednávka |
0027/24 |
Tlač A3 a laminovanie |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
CanTon |
35803916 |
|
15,00 € |
10.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Objednávka |
0028/24 |
inštalačné práce, tonery |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Orbie Slovakia - Zoltán Hanák |
36254916 |
|
696,80 € |
10.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Objednávka |
0018/24 |
Objednávame si u Vás kyslíkový prístroj 1 ks v sume 399.-€ |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
AMIREX, a.s. |
36522295 |
|
399,00 € |
05.04.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Objednávka |
DFB0103/24 |
PHM 3/24 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pumpa SK s.r.o. |
52252256 |
|
117,53 € |
04.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0021/24 |
výkopové práce, uloženie prívodného kábla s materiálom |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ján Mucska ELEKTRA |
35017368 |
|
3 000,00 € |
02.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Objednávka |
DFB0108/24 |
odvoz odp.vody 3/24 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Obecny urad Jahodná |
00305472 |
|
480,92 € |
02.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0109/24 |
za holenie |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Hancková Anita |
47916745 |
|
782,50 € |
02.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0105/24 |
za telekom.služby 3/24 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
53,04 € |
01.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0104/24 |
za telekomunikačné služby 3/24 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
111,88 € |
01.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0107/24 |
odvoz kuchynského odpadu |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
FCC Slovensko |
31318762 |
|
30,00 € |
31.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0106/24 |
zneškodnenie odpadu |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
FCC Slovensko |
31318762 |
|
807,28 € |
31.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0020/24 |
Kancelársky materiál |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Papierníctvo, s.r.o. |
52672492 |
|
274,26 € |
28.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Objednávka |
DFB0099/24 |
kancelárske potreby |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Papierníctvo, s.r.o. |
52672492 |
|
274,26 € |
28.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0102/24 |
vyúčtovanie tepla za rok 2023 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Magna Teplo |
46189289 |
|
27 249,58 € |
27.03.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |