Faktúra č. DFB0503/19

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec
  • IČO: 31824099
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0503/19
  • Popis fakturovaného plnenia: elektro materiál
  • Dátum doručenia: 04.10.2019
  • Celková hodnota: 137,90 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 96/19 zo dňa 1.10.2019
  • Dátum zverejnenia: 08.11.2019
  • Poznámka:
Tlačiť