Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0119/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 PENAM SLOVAKIA 36283576 115,93 € 27.03.2024 05.04.2024 Faktúra
DFB0118/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 MABONEX SLOVAKIA 31428819 78,59 € 26.03.2024 05.04.2024 Faktúra
DFB0117/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 MABONEX SLOVAKIA 31428819 1 131,64 € 26.03.2024 05.04.2024 Faktúra
DFB0114/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 DARÁZSVIN s.r.o. 45470642 382,70 € 25.03.2024 05.04.2024 Faktúra
DFB0115/24 čistiace a hygienické potreby,VšM Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 KONZUM Ľuboš Žilka 34646710 1 608,54 € 24.03.2024 05.04.2024 Faktúra
DFO0013/24 hygienické potreby Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 KONZUM Ľuboš Žilka 34646710 1 067,10 € 23.03.2024 03.04.2024 Faktúra
DFB0113/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 PENAM SLOVAKIA 36283576 95,50 € 22.03.2024 05.04.2024 Faktúra
DFB0116/24 školenie "Špecializované sociálne poradenstvo" Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Spoločnosť pre výskum, vzdelávanie a aplikáciu pomáhajúcich vied 50006134 680,00 € 21.03.2024 05.04.2024 Faktúra
DFB0111/24 demontáž alarmu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Urban Marek - Eldom 44290276 65,00 € 20.03.2024 28.03.2024 Faktúra
DFB0112/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 AGFOODS s.r.o. 34144579 575,14 € 20.03.2024 28.03.2024 Faktúra
DFB0105/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Bohuš Šesták 44240104 81,10 € 20.03.2024 28.03.2024 Faktúra
DFB0107/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 MABONEX SLOVAKIA 31428819 20,22 € 19.03.2024 28.03.2024 Faktúra
DFB0104/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 DARÁZSVIN s.r.o. 45470642 340,66 € 18.03.2024 28.03.2024 Faktúra
DFB0106/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 PENAM SLOVAKIA 36283576 83,88 € 18.03.2024 28.03.2024 Faktúra
DFB0103/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Bohuš Šesták 44240104 934,80 € 18.03.2024 28.03.2024 Faktúra
DFB0108/24 poplatok za internet Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Orange Slovensko 35697270 26,00 € 17.03.2024 28.03.2024 Faktúra
DFO0012/24 potraviny PSS Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Bohuš Šesták 44240104 572,02 € 15.03.2024 26.03.2024 Faktúra
DFB0102/24 hygienické potreby Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 PRO-TEC Slovakia s.r.o. 44797338 769,50 € 15.03.2024 28.03.2024 Faktúra
DFB0109/24 pranie a žehlenie bielizne Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 RIO-IPO s.r.o. 34120629 952,80 € 15.03.2024 28.03.2024 Faktúra
DFO0011/24 strihanie PSS 32024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Chudáčik Štefan 22800611 400,00 € 14.03.2024 26.03.2024 Faktúra
DFB0110/24 tréningový seminár 5P,konferencia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Navzájom lepší o.z 51564882 480,00 € 14.03.2024 28.03.2024 Faktúra
DFO0010/24 pedikérske a manikérske služby 2/2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Pucherová Edita 41727061 347,80 € 13.03.2024 26.03.2024 Faktúra
DFB0099/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 PENAM SLOVAKIA 36283576 75,83 € 12.03.2024 27.03.2024 Faktúra
DFB0098/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 MABONEX SLOVAKIA 31428819 147,60 € 12.03.2024 27.03.2024 Faktúra
DFB0101/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 MABONEX SLOVAKIA 31428819 1 088,34 € 12.03.2024 28.03.2024 Faktúra
DFB0100/24 servisné a revízne činnosti 03/2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Veolia Energia Slovensko a.s. 35702257 342,00 € 11.03.2024 27.03.2024 Faktúra
DFB0095/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 DARÁZSVIN s.r.o. 45470642 356,56 € 11.03.2024 27.03.2024 Faktúra
DFB0097/24 vývoz ČOV Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Masaryk Pavol 40218015 84,00 € 08.03.2024 27.03.2024 Faktúra
DFB0096/24 plyn flaga náplň Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Flaga spol. s r. o. 34116940 137,80 € 07.03.2024 27.03.2024 Faktúra
DFB0094/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 PENAM SLOVAKIA 36283576 88,09 € 07.03.2024 27.03.2024 Faktúra
1 2 3 4 5 »