Faktúra č. DFB0138/23

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec
  • IČO: 31824099
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0138/23
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace a hygienické potreby, všeobecný materiál
  • Dátum doručenia: 03.04.2023
  • Celková hodnota: 1 019,83 €
  • Identifikácia objednávky: 43/23 z 26.3.2023
  • Dátum zverejnenia: 29.04.2023
  • Poznámka:
Tlačiť