Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0612/20 tlačiareň, PC zostavy, tonery Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Sokrates systems s.r.o 51234122 2 355,72 € 26.11.2020 09.12.2020 Faktúra
DFO0060/20 hygienické potreby Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 KONZUM Ľuboš Žilka 34646710 667,52 € 26.11.2020 29.12.2020 Faktúra
DFB0623/20 čistiace a hygienické potreby, všeobecný materiál Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 KONZUM Ľuboš Žilka 34646710 2 635,30 € 26.11.2020 30.12.2020 Faktúra
DFB0614/20 izolačné dvojsklo a oprava dverí Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Fy. Žaluzie s.r.o. 36843563 560,00 € 25.11.2020 09.12.2020 Faktúra
DFB0607/20 videoseminár MÚ 2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Inštitút celoživotného vzdelávania Košice 51424266 30,00 € 25.11.2020 09.12.2020 Faktúra
DFB0613/20 fyzioterapeutické pomôcky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Zdravotnícke potreby - Eva Rumanová 33895457 344,80 € 25.11.2020 09.12.2020 Faktúra
DFB0610/20 brúska a materiál na údržbu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Simona Korcová - Železiarstvo 44543107 571,80 € 25.11.2020 09.12.2020 Faktúra
DFB0631/20 Váha Kern MW 300K-1 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 MARTES - SK,s.r.o 36387665 1 560,00 € 25.11.2020 30.12.2020 Faktúra
DFB0661/20 záloha elektrina 12/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 1 016,04 € 25.11.2020 04.01.2021 Faktúra
DFB0608/20 elektrospotrebiče a kuchynské potreby Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 ALTIS - Ing.L.Polak 11709022 3 984,40 € 24.11.2020 09.12.2020 Faktúra
DFB0605/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 MABONEX SLOVAKIA 31428819 215,39 € 24.11.2020 09.12.2020 Faktúra
DFB0604/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 MABONEX SLOVAKIA 31428819 335,39 € 24.11.2020 09.12.2020 Faktúra
DFB0611/20 obrusy Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 ROSIJA-Mihalikova Jarmila 34242279 327,36 € 23.11.2020 09.12.2020 Faktúra
DFB0603/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Fy.Darázs-Zsolt Darázs 32351950 89,12 € 23.11.2020 09.12.2020 Faktúra
DFB0598/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 PENAM SLOVAKIA 36283576 41,44 € 23.11.2020 09.12.2020 Faktúra
DFB0597/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Bohuš Šesták 44240104 392,56 € 23.11.2020 09.12.2020 Faktúra
DFB0596/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Mäsovýroba PATA 50606344 109,62 € 23.11.2020 09.12.2020 Faktúra
DFB0609/20 vysávač, chladnička, všeobecný materiál Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 ALTIS - Ing.L.Polak 11709022 442,60 € 20.11.2020 09.12.2020 Faktúra
DFB0602/20 adaptér k mulčovaču Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Šupa Technika 11906022 299,00 € 20.11.2020 09.12.2020 Faktúra
DFO0059/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Bohuš Šesták 44240104 769,37 € 20.11.2020 09.12.2020 Faktúra
DFB0594/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Mäsovýroba PATA 50606344 85,92 € 20.11.2020 09.12.2020 Faktúra
DFB0606/20 OOPP Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Phuong Ngo Van 34304665 72,00 € 19.11.2020 09.12.2020 Faktúra
DFB0595/20 servírovací stolík, umývací vozík Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 B2B Partner s.r.o 44413467 998,40 € 19.11.2020 09.12.2020 Faktúra
DFB0593/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 MABONEX SLOVAKIA 31428819 20,16 € 19.11.2020 09.12.2020 Faktúra
DFB0590/20 kancelárske potreby Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 M.I.-Papier,M.Ivancik 35201142 618,25 € 19.11.2020 09.12.2020 Faktúra
DFB0600/20 rozbor vody ČOV Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Sl.vodohospodársky podnik OZ Piešťany 36022047 32,68 € 18.11.2020 09.12.2020 Faktúra
DFB0599/20 pranie a žehlenie bielizne Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 RIO-IPO s.r.o. 34120629 326,28 € 18.11.2020 09.12.2020 Faktúra
DFB0582/20 podlahový umývací stroj Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 ENEFTECH s.r.o 36320625 571,00 € 18.11.2020 09.12.2020 Faktúra
DFB0587/20 bubnová kosačka BDR 620 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Šupa Technika 11906022 1 149,00 € 18.11.2020 09.12.2020 Faktúra
DFB0585/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 PENAM SLOVAKIA 36283576 79,17 € 18.11.2020 09.12.2020 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »