DFB0612/20 |
tlačiareň, PC zostavy, tonery |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Sokrates systems s.r.o |
51234122 |
|
2 355,72 € |
26.11.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFO0060/20 |
hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
KONZUM Ľuboš Žilka |
34646710 |
|
667,52 € |
26.11.2020 |
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0623/20 |
čistiace a hygienické potreby, všeobecný materiál |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
KONZUM Ľuboš Žilka |
34646710 |
|
2 635,30 € |
26.11.2020 |
|
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0614/20 |
izolačné dvojsklo a oprava dverí |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Fy. Žaluzie s.r.o. |
36843563 |
|
560,00 € |
25.11.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0607/20 |
videoseminár MÚ 2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice |
51424266 |
|
30,00 € |
25.11.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0613/20 |
fyzioterapeutické pomôcky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Zdravotnícke potreby - Eva Rumanová |
33895457 |
|
344,80 € |
25.11.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0610/20 |
brúska a materiál na údržbu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Simona Korcová - Železiarstvo |
44543107 |
|
571,80 € |
25.11.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0631/20 |
Váha Kern MW 300K-1 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MARTES - SK,s.r.o |
36387665 |
|
1 560,00 € |
25.11.2020 |
|
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0661/20 |
záloha elektrina 12/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 016,04 € |
25.11.2020 |
|
|
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0608/20 |
elektrospotrebiče a kuchynské potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
ALTIS - Ing.L.Polak |
11709022 |
|
3 984,40 € |
24.11.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0605/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
215,39 € |
24.11.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0604/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
335,39 € |
24.11.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0611/20 |
obrusy |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
ROSIJA-Mihalikova Jarmila |
34242279 |
|
327,36 € |
23.11.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0603/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Fy.Darázs-Zsolt Darázs |
32351950 |
|
89,12 € |
23.11.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0598/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
41,44 € |
23.11.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0597/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
392,56 € |
23.11.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0596/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
109,62 € |
23.11.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0609/20 |
vysávač, chladnička, všeobecný materiál |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
ALTIS - Ing.L.Polak |
11709022 |
|
442,60 € |
20.11.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0602/20 |
adaptér k mulčovaču |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Šupa Technika |
11906022 |
|
299,00 € |
20.11.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFO0059/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
769,37 € |
20.11.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0594/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
85,92 € |
20.11.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0606/20 |
OOPP |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Phuong Ngo Van |
34304665 |
|
72,00 € |
19.11.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0595/20 |
servírovací stolík, umývací vozík |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
B2B Partner s.r.o |
44413467 |
|
998,40 € |
19.11.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0593/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
20,16 € |
19.11.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0590/20 |
kancelárske potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
M.I.-Papier,M.Ivancik |
35201142 |
|
618,25 € |
19.11.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0600/20 |
rozbor vody ČOV |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Sl.vodohospodársky podnik OZ Piešťany |
36022047 |
|
32,68 € |
18.11.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0599/20 |
pranie a žehlenie bielizne |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RIO-IPO s.r.o. |
34120629 |
|
326,28 € |
18.11.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0582/20 |
podlahový umývací stroj |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
ENEFTECH s.r.o |
36320625 |
|
571,00 € |
18.11.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0587/20 |
bubnová kosačka BDR 620 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Šupa Technika |
11906022 |
|
1 149,00 € |
18.11.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0585/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
79,17 € |
18.11.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |