Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0553/20 odber plyn 11/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 MAGNA TEPLO 46189289 22,00 € 02.11.2020 24.11.2020 Faktúra
DFB0563/20 odber KO 10/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 ecol Trade 45956839 18,00 € 02.11.2020 24.11.2020 Faktúra
DFB0542/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Fy.Darázs-Zsolt Darázs 32351950 144,24 € 02.11.2020 24.11.2020 Faktúra
DFB0543/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Bohuš Šesták 44240104 331,73 € 02.11.2020 24.11.2020 Faktúra
DFB0561/20 mobil 10/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Slovak Telekom a.s. 35763469 109,37 € 01.11.2020 24.11.2020 Faktúra
DFB0560/20 telefónne poplatky 10/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Slovak Telekom a.s. 35763469 30,35 € 01.11.2020 24.11.2020 Faktúra
DFB0539/20 služby GDPR 11/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 osobnyudaj.sk 50528041 42,00 € 01.11.2020 24.11.2020 Faktúra
DFB0569/20 vyúčtovanie elektrina 10/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 608,20 € 31.10.2020 24.11.2020 Faktúra
DFB0552/20 technické správy 10/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Veolia Energia Slovensko a.s. 35702257 222,00 € 31.10.2020 24.11.2020 Faktúra
DFB0540/20 služby CO 10/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Magdolenova Jana Bc. 46680241 27,00 € 31.10.2020 24.11.2020 Faktúra
DFB0546/20 služby BOZP 10/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Bugár Ján Ing. 43865305 120,00 € 31.10.2020 24.11.2020 Faktúra
DFB0562/20 pranie a žehlenie bielizne Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 RIO-IPO s.r.o. 34120629 453,88 € 30.10.2020 24.11.2020 Faktúra
DFB0557/20 lieky 10/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Lekáreň 20 s.r.o. 44564597 2,28 € 30.10.2020 24.11.2020 Faktúra
DFB0537/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Mäsovýroba PATA 50606344 127,15 € 30.10.2020 24.11.2020 Faktúra
DFO0056/20 lieky 10/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 MEMORARE s.r.o. 36360228 1 167,42 € 30.10.2020 09.12.2020 Faktúra
DFB0580/20 lieky 10/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 MEMORARE s.r.o. 36360228 95,10 € 30.10.2020 09.12.2020 Faktúra
DFO0054/20 lieky 10/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Lekáreň 20 s.r.o. 44564597 184,28 € 30.10.2020 09.12.2020 Faktúra
DFB0536/20 postel skladacia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 MOMENT GROUP, s.r.o., 36227102 1 490,00 € 29.10.2020 27.11.2020 Faktúra
DFB0538/20 potraviny-obedy 10/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Marián Líška Agentúra Liob Lužianky 40494683 4 737,00 € 29.10.2020 24.11.2020 Faktúra
DFB0547/20 kompletné vyčerpanie ČOV Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 KANAL M.P.S s.r.o 35710357 700,20 € 28.10.2020 24.11.2020 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »