Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0028/24 vodné za obdobie 1/24 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Zsl.vodarenska spol. a.s. 36550949 39,62 € 31.01.2024 28.02.2024 Faktúra
DFB0024/24 hovory mobilné, splátka telefón 1/2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 T.Com 35763469 58,00 € 31.01.2024 28.02.2024 Faktúra
DFB0021/24 hovory pevná linka 1/2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 T.Com 35763469 20,71 € 31.01.2024 28.02.2024 Faktúra
DFB0023/24 vyúčt.energie 1/2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 MAGNA E.A. s.r.o. 35743565 38,21 € 31.01.2024 28.02.2024 Faktúra
DFB0020/24 servisné a revízne činnosti za 1/2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 182,40 € 31.01.2024 28.02.2024 Faktúra
DFB0013/24 potraviny 4 dek. január 24 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Jednota SD 00168840 11,77 € 31.01.2024 28.02.2024 Faktúra
DFB0015/24 mäso, mäsové výrobky za 1/2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Mäsovýroba Pata s.r.o. 50606344 122,22 € 31.01.2024 28.02.2024 Faktúra
DFB0014/24 seminár PaM 39.00 online Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Seyfor Slovensko, a.s. 36237337 96,00 € 30.01.2024 28.02.2024 Faktúra
DFB0012/24 potraviny 3 dek. január 24 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Jednota SD 00168840 157,34 € 30.01.2024 28.02.2024 Faktúra
DFB0011/24 orange TV do 26.2.24 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Orange Slovensko, a.s. 35697270 34,59 € 29.01.2024 28.02.2024 Faktúra
DFB0004/24 čistiace prostriedky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Cleanchem s.r.o. 53204972 22,96 € 18.01.2024 17.02.2024 Faktúra
DFB0006/24 stočné za 1/2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Obecny urad 00306193 41,71 € 16.01.2024 28.02.2024 Faktúra
DFB0005/24 stočné do 10/2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Obecny urad 00306193 264,81 € 16.01.2024 28.02.2024 Faktúra
08/2024 Objednávame u Vás Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Cleanchem s.r.o. 53204972 22,96 € 15.01.2024 24.01.2024 Objednávka
04/2024 Objednávame si u Vás potravinové výrobky na rok 2024 v celkovej predpokladanej sume 4 757,78 € s DPH. CPV: 15000000 - 8 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Kaufland v.o.s. 35790164 0,00 € 11.01.2024 12.01.2024 Objednávka
05/2024 Objednávame si u Vás: potravinové výrobky na rok 2024 v predpokladanej celkovej sume 1 600 € s DPH. CPV: 15000000 - 8. Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Lidl Sereď 35793783 0,00 € 11.01.2024 12.01.2024 Objednávka
06/2024 Objednávame si u Vás : kuracie prsia mrazené, kuracie stehná b.k. mrazené a kuracie stehná s kosťou celé mrazené na rok 2024 v celkovej predpokladanej hodnote 1 000,- € s DPH. CPV: 15112000 - 6. Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 HSH s.r.o. 31409890 0,00 € 11.01.2024 12.01.2024 Objednávka
07/2024 Objednávame u Vás: potravinové výrobky na rok 2024 v celkovej predpokladanej hodnote 20,- € s DPH . CPV: 15000000 - 8. Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Billa s.r.o. 31347037 0,00 € 11.01.2024 12.01.2024 Objednávka
DFB0003/24 potraviny 1 dek. január 2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Jednota SD 00168840 154,39 € 10.01.2024 17.02.2024 Faktúra
3/2024 Objednávame u Vás zabezpečenie vybraných činností technickej správy budov na rok 2024 v čiastke 182,40 € mesačne a celkovej cene za rok 2 188,80 €. Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 0,00 € 08.01.2024 08.01.2024 Objednávka
« 1 2 3 4 »