DFB0035/20 |
2-vrstvové textilné rúško na šnúrky 20 ks |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Čechovo SK s.r.o. |
51017156 |
|
83,90 € |
17.03.2020 |
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0037/20 |
kalibrácia teploty a vlhkosti teplomerov |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
ADM s.r.o. |
31561560 |
|
79,00 € |
17.03.2020 |
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
15/2020 |
Objednávame u Vás: |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave |
31824293 |
Jednota SD |
00168840 |
|
27,96 € |
13.03.2020 |
|
|
11.04.2020 |
Mgr. Marta Hajdinová |
|
Objednávka |
DFB0034/20 |
mrazené kuracie mäso |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
HSH s.r.o. |
31409890 |
|
129,48 € |
12.03.2020 |
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
13/2020 |
Objednávame u Vás 20 ks 2-vrstvových rúšok na šnúrky 2VTRS á 3,90 €, vrátane dopravného v cene 5,90 €.
Celková fakturovaná suma s dopravným činí 83,90 €. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave |
31824293 |
Čechovo s.r.o. |
46186484 |
|
0,00 € |
11.03.2020 |
|
|
09.04.2020 |
|
|
Objednávka |
14/2020 |
Objednávame u Vás: |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave |
31824293 |
HSH s.r.o. |
31409890 |
|
129,48 € |
11.03.2020 |
|
|
09.04.2020 |
Mgr. Marta Hajdinová |
|
Objednávka |
12/2020 |
Objednávame u Vás: |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave |
31824293 |
Jednota SD |
00168840 |
|
27,00 € |
10.03.2020 |
|
|
08.04.2020 |
Mgr. Marta Hajdinová |
|
Objednávka |
DFB0031/20 |
potraviny 1 dek. marec 2020, hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Jednota SD |
00168840 |
|
92,96 € |
10.03.2020 |
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
11/2020 |
Objednávame u Vás: kalibráciu
1. Digitálny vlhkomer a teplomer typu VL 305014 Certifikát o kalibrácii č. A1664/16 ( v roku 2016 bol kalibrovaný v 3 bodoch °C a v 3 bodoch % vlhkosti )
2. Digitálny vpichový teplomer typu TE 301033 Certifikát o |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave |
31824293 |
ADM s.r.o. |
31561560 |
|
0,00 € |
05.03.2020 |
|
|
03.04.2020 |
Mgr. Marta Hajdinová |
|
Objednávka |
DFB0056/20 |
odber obedy 2/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
DD a DSS pre dospelých Sereď |
30996678 |
|
43,02 € |
03.03.2020 |
|
|
26.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0027/20 |
plyn za obdobie marec 2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave |
31824293 |
SPP |
35815256 |
|
574,00 € |
01.03.2020 |
|
|
10.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0033/20 |
mobilné hovory za obdobie 2/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave |
31824293 |
T.Com |
35763469 |
|
25,49 € |
01.03.2020 |
|
|
11.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0030/20 |
hovory pevná linka ta obdobie 2/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave |
31824293 |
T.Com |
35763469 |
|
22,30 € |
01.03.2020 |
|
|
11.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0032/20 |
vodné za obdobie 2/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave |
31824293 |
Zsl.vodarenska spol. a.s. |
36550949 |
|
51,85 € |
29.02.2020 |
|
|
21.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0026/20 |
obedy za február 2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Roman Matuška - Športclub |
34245189 |
|
141,90 € |
29.02.2020 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0024/20 |
pekárenské výrobky február 2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave |
31824293 |
FRAM František Kubovič |
30018714 |
|
62,86 € |
28.02.2020 |
|
|
21.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0023/20 |
potraviny III.dek. február 2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Jednota SD |
00168840 |
|
78,87 € |
28.02.2020 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0025/20 |
mäso, mäsové výrobky február 2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Mäsovýroba Pata s.r.o. |
50606344 |
|
127,52 € |
28.02.2020 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0029/20 |
zabezpečenie povinných činností za obdobie 2/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
182,40 € |
28.02.2020 |
|
|
18.06.2020 |
|
|
Faktúra |
10/2020 |
Objednávame u Vás: obedy na 28.2.2020 piatok 18 kusov |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave |
31824293 |
DD a DSS pre dospelých v Seredi |
30996678 |
|
0,00 € |
26.02.2020 |
|
|
26.03.2020 |
Mgr. Marta Hajdinová |
|
Objednávka |