Faktúra č. 233079

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola automobilová Trnava
  • IČO: 17053676
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 233079
  • Popis fakturovaného plnenia: Dodávka - tonery 5 ks
  • Dátum doručenia: 31.08.2023
  • Celková hodnota: 222,00 €
  • Identifikácia objednávky: 23115
  • Dátum zverejnenia: 13.09.2023
  • Poznámka:
Tlačiť