Faktúra č. 233061

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola automobilová Trnava
  • IČO: 17053676
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 233061
  • Popis fakturovaného plnenia: Dodávka materiál - tonery 5 ks
  • Dátum doručenia: 19.06.2023
  • Celková hodnota: 326,40 €
  • Identifikácia objednávky: 23084
  • Dátum zverejnenia: 01.07.2023
  • Poznámka:
Tlačiť