Faktúra č. 231149

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola automobilová Trnava
  • IČO: 17053676
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 231149
  • Popis fakturovaného plnenia: Preprava zo dňa 02.06.2023 na trase SOŠ automobilová Trnava - Dubnica nad Váhom a späť.
  • Dátum doručenia: 09.06.2023
  • Celková hodnota: 432,00 €
  • Identifikácia objednávky: 23085
  • Dátum zverejnenia: 17.06.2023
  • Poznámka:
Tlačiť