Faktúra č. 233004

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola automobilová Trnava
  • IČO: 17053676
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 233004
  • Popis fakturovaného plnenia: Dodávka materiál - hutný na výuku žiakov
  • Dátum doručenia: 12.01.2023
  • Celková hodnota: 1 166,24 €
  • Identifikácia objednávky: 23019
  • Dátum zverejnenia: 18.01.2023
  • Poznámka:
Tlačiť