Faktúra č. 213099

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola automobilová Trnava
  • IČO: 17053676
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 213099
  • Popis fakturovaného plnenia: Dodávka - respirátor FFP2, jednorázové rúška, test Covid 19
  • Dátum doručenia: 29.11.2021
  • Celková hodnota: 928,80 €
  • Identifikácia objednávky: 21129
  • Dátum zverejnenia: 01.12.2021
  • Poznámka:
Tlačiť