Faktúra č. 213084

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola automobilová Trnava
  • IČO: 17053676
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 213084
  • Popis fakturovaného plnenia: Dodávka - jednorázové rúška, repirátory FFP2
  • Dátum doručenia: 28.10.2021
  • Celková hodnota: 294,00 €
  • Identifikácia objednávky: 21110
  • Dátum zverejnenia: 10.11.2021
  • Poznámka:
Tlačiť