Faktúra č. 213080

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola automobilová Trnava
  • IČO: 17053676
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 213080
  • Popis fakturovaného plnenia: Dodávka materiál - čistiaci, hygienický
  • Dátum doručenia: 21.10.2021
  • Celková hodnota: 112,37 €
  • Identifikácia objednávky: 21103
  • Dátum zverejnenia: 02.11.2021
  • Poznámka:
Tlačiť