Faktúra č. 211203

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola automobilová Trnava
  • IČO: 17053676
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 211203
  • Popis fakturovaného plnenia: Prestavba počítačovej siete v priestoroch praktického vyučovania SOŠA Trnava
  • Dátum doručenia: 31.08.2021
  • Celková hodnota: 1 464,00 €
  • Identifikácia objednávky: 21066
  • Dátum zverejnenia: 14.09.2021
  • Poznámka:
Tlačiť