DFB0034/25 |
ZSE - Dunajský Klátov |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
70,00 € |
03.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0035/25 |
Agropotreby - objednávaný materiál |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Agropotreby |
31434797 |
|
121,74 € |
03.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0036/25 |
PosTel - servisná práca - Iván |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Postel |
36238023 |
|
51,66 € |
03.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0030/25 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť - faktúra za vodné a stočné Šamorín |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
463,54 € |
20.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0029/25 |
Vyškolenie pracovníka |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
UNIPLYN - Ján Vangel |
35281898 |
|
85,00 € |
14.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0028/25 |
Veolia - servisné a revízne činnosti za obdobie 02/2025 |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Veolia |
35702257 |
|
393,60 € |
13.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0027/25 |
Orange - internet |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Orange Slovensko a.s. Bratislava |
35697270 |
|
23,62 € |
11.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0025/25 |
Odvedená práca - 1.Neded - Diakovce, 2.Dunajská Streda - Šamorín |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Márk Puhovich |
56448198 |
|
265,00 € |
06.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0026/25 |
Swan - 4G internet |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
SWAN |
35680202 |
|
10,25 € |
06.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0020/25 |
Členský príspevok na rok 2025 - Zväz múzeí na Slovensku |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Zväz múzeí na Slovensku |
42013143 |
|
120,00 € |
04.02.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0021/25 |
Slovak Telekom - pevná sieť |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Slovenská telekomunikacia |
35763469 |
|
120,31 € |
04.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0023/25 |
Slovak Telekom - mobil |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Slovenská telekomunikacia |
35763469 |
|
72,36 € |
04.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0024/25 |
Veolia - servisné a revízne činnosti - január 2025 |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Veolia |
35702257 |
|
393,60 € |
04.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0017/25 |
ZSE - Dunajský Klátov |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
70,00 € |
03.02.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0018/25 |
PosTel - valec+myš |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Postel |
36238023 |
|
45,51 € |
03.02.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0019/25 |
PosTel - servisná práca |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Postel |
36238023 |
|
95,94 € |
03.02.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0015/25 |
Vema - Seminár online školenie dňa 24.01.2025 |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Solitea Vema |
36237337 |
|
98,40 € |
28.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0012/25 |
Vema - práva používať aktuálne verzie 01/25 - 12/25 |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Solitea Vema |
36237337 |
|
8,12 € |
20.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0016/25 |
ZSE - Dunajský Klátov |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
70,00 € |
17.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0014/25 |
MVM plyn - preplatok |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
-75,72 € |
15.01.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0011/25 |
Knižné publikácie |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
LILIUM AURUM, s.r.o. |
17642183 |
|
350,00 € |
15.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0013/25 |
ZSE - preplatok |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
-51,83 € |
10.01.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0008/25 |
Orange - internet |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Orange Slovensko a.s. Bratislava |
35697270 |
|
23,62 € |
10.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0006/25 |
Odvedená práca - Prevoz výstavy z obce Vlčany do Nededu ZŠ a Presun kult. pam. - Ležiaci kôň - Lipcsei socha |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Márk Puhovich |
56448198 |
|
240,00 € |
09.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0004/25 |
Aktualizácia podstránok www.muzeum.sk na rok 2025 |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Ing. Milan Šoka |
33861129 |
|
120,00 € |
02.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0007/25 |
Swan - internet 4G - mesiac január 2025 |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
SWAN |
35680202 |
|
10,25 € |
02.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0005/25 |
Ochrana objektu 1.Q 2025 |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
SECURITY TEAM-SLOVAKIA, s.r.o. |
35749326 |
|
701,10 € |
02.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0001/25 |
Poskytovanie služieb v oblasti ochrany osobných údajov |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Accreditus |
52439232 |
|
90,00 € |
01.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0002/25 |
Slovak Telekom - mobil |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Slovenská telekomunikacia |
35763469 |
|
57,88 € |
01.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0003/25 |
Slovak Telekom - pevná sieť |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Slovenská telekomunikacia |
35763469 |
|
118,28 € |
01.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |