DFB0100/24 |
Encare - elektrina ŽM |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
184,22 € |
01.06.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0099/24 |
Encare - elektrina Šamorín |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
45,07 € |
01.06.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0101/24 |
Slovak Telekom - mobil+splátka |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
T-Slovak telekom |
35763469 |
|
120,26 € |
01.06.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0097/24 |
Slovak Telekom - pevná sieť |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
T-Slovak telekom |
35763469 |
|
127,82 € |
01.06.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0096/24 |
SME predplatné - 01.07.2024 - 31.12.2024 |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
180,70 € |
01.06.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0094/24 |
Agropotreby |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Agropotreby |
31434797 |
|
42,79 € |
01.06.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0107/24 |
Encare - elektrina |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
56,31 € |
01.06.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0105/24 |
Gulazsi - objednanie kontajnerov |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
GULÁZSI s.r.o. |
51929724 |
|
371,02 € |
01.06.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0093/24 |
Príprava vozidla TK a EK |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Autoklinika - Jozef László |
11848006 |
|
246,50 € |
30.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0092/24 |
PosTel - servisná práca |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Postel |
36238023 |
|
50,40 € |
29.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0091/24 |
B2B partner - kancelárske potreby |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
B2B partner |
44413467 |
|
621,60 € |
27.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0090/24 |
Kovotech - úprava kovových stojanov |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
KOVOTECH spol. s r.o. |
31414877 |
|
210,00 € |
17.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0088/24 |
Systém ochrany bleskom - Vlastivedný dom Šamorín |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Józsa Tibor |
46577602 |
|
2 613,00 € |
15.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0083/24 |
Veolia - servisné a revízne činnosti |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Veolia |
35702257 |
|
352,80 € |
14.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0085/24 |
Verejná správa - ročný prístup |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
228,00 € |
13.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0089/24 |
Šmigrovský spol. s r.o. - reštaurátorské práce |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Šmigrovský |
47239476 |
|
2 621,00 € |
13.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0081/24 |
Puhovich - Kompletné presťahovanie skladu do novej budovy |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
AUTODOPRAVA |
40287971 |
|
1 460,00 € |
10.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0078/24 |
Orange - internet |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Orange Slovensko a.s. Bratislava |
35697270 |
|
16,02 € |
10.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0080/24 |
Top Office - čistiace potreby |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Top office |
36355160 |
|
215,23 € |
09.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0084/24 |
Canton - tlačiarenské služby |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
CanTon spol.s.r.o. |
35803916 |
|
246,00 € |
09.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0086/24 |
KomBit-Alarm - montáž a demontáž |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
KomBit-Alarm |
31420095 |
|
919,44 € |
09.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0075/24 |
SWAN - 4G internet mesačný poplatok |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
SWAN |
35680202 |
|
10,00 € |
02.05.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0087/24 |
ZSE Energia Odberné miesto Dunajský Klátov |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
70,00 € |
02.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0071/24 |
Encare - elektrina Šamorín |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
45,07 € |
01.05.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0070/24 |
Encare - elektrina ŽM |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
184,22 € |
01.05.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0072/24 |
Agropotreby - nákup materiálu |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Agropotreby |
31434797 |
|
84,61 € |
01.05.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0069/24 |
Interagroservis - jarné spustenie závlahového systému |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Interagroservis |
11867167 |
|
342,00 € |
01.05.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0068/24 |
PosTel DS- servisná práca |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Postel |
36238023 |
|
50,40 € |
01.05.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0077/24 |
Slovak Telekom - mobilná sieť |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
T-Slovak telekom |
35763469 |
|
148,55 € |
01.05.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0076/24 |
Slovak Telekom - pevná sieť |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
T-Slovak telekom |
35763469 |
|
128,98 € |
01.05.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |